1. 上??萍脊芾韺W校2015年度決算

          字號:

          上海科技管理學校2015年度決算

           

           

          第一部分   上??萍脊芾韺W校概況

           

           一、主要職責

          適應上海經濟發(fā)展需要,培養(yǎng)跨世紀的以理工科為主體的中等專業(yè)技術人才。

          二、部門決算單位構成

           根據上述職責,上??萍脊芾韺W校設16個內設機構,包括:辦公室、財務科、總務科、安??啤⒔虅湛啤W生科、招生就業(yè)辦公室、工會、團委、食品商貿系、工程技術系、信息技術系、培訓部、中高職貫通辦公室、教育研究與督導室、信息中心。

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           


           

           

           第二部分   上海科技管理學校2015年度部門決算表

           2015年度財務收支決算總表

                                                                             單位:萬元

           

          收 入

          支 出

          項  目

          決算數

          項  目

          決算數

          財政撥款收入

          3,989.94

          一般公共服務支出

           

              其中:政府性基金

           

          外交支出

           

          事業(yè)收入

          631.33

          國防支出

           

          事業(yè)單位經營收入

           

           

           

          其他收入

          5,274.08

          教育支出

          9,310.62

            

           

          科學技術支出

           

           

           

          文化教育與傳媒支出

           

           

           

          社會保障和就業(yè)支出

          53.36

           

           

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          1.96

           

           

          節(jié)能環(huán)保支出

           

           

           

          城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出

           

           

           

          農林水支出

           

           

           

          交通運輸支出

           

           

           

          資源勘探信息等支出

           

           

           

          商業(yè)服務業(yè)等支出

           

           

           

          金融支出

           

           

           

          援助其他地區(qū)支出

           

           

           

          國土海洋氣象等支出

           

           

           

          住房保障支出

          63.91

           

           

          糧油物資儲備支出

          15.33

           

           

          其他支出

           

           

           

          債務還本支出

           

           

           

          債務付息支出

           

          本年收入合計

          9,895.35

          本年支出合計

          9,445.17

          動用歷年結余

           

          本年結余

          450.18

          合 計

          9,895.35

          合 計

          9,895.35

                                                                            


           

          2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                      單位:萬元

           

          項   目

          一般公共預算財政撥款支出決算數

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          合  計

          基本支出

          項目支出

          205

           

           

          教育支出

          3,855.40

          2,678.43

          1,176.97

          205

          03

           

          職業(yè)教育

          3,855.40

          2,678.43

          1,176.97

          205

          03

          02

          中專教育

          3,855.40

          2,678.43

          1,176.97

          208

           

           

          社會保障和就業(yè)支出

          53.36

          37.72

          15.64

          208

          05

           

          行政事業(yè)單位離退休

          53.36

          37.72

          15.64

          208

          05

          02

          事業(yè)單位離退休

          47.72

          37.72

          10.00

          208

          05

          99

          其他行政事業(yè)單位離退休支出

          5.64

           

          5.64

          210

           

           

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          1.96

          1.96

           

          210

          05

           

          醫(yī)療保障

          1.96

          1.96

           

          210

          05

          02

          事業(yè)單位醫(yī)療

          1.96

          1.96

           

          221

           

           

          住房保障支出

          63.91

          63.91

           

          221

          02

           

          住房改革支出

          63.91

          63.91

           

          221

          02

          01

          住房公積金

          63.91

          63.91

           

          222

           

           

          糧油物資儲備支出

          15.33

           

          15.33

          222

          04

           

          糧油儲備

          15.33

           

          15.33

          222

          04

          99

          其他糧油儲備支出

          15.33

           

          15.33

          合  計

          3,989.94

          2,782.01

          1,207.93

           

           

           

           

           

           

           

           

          2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          單位:萬元

           

           項目

          一般公共預算財政撥款

          基本支出決算數

          經濟分類科目編碼

          科目名稱

          合 計

          人員經費

          公用經費

          301

           

          工資福利支出

          2,099.22

          2,099.22

           

          301

          01

            基本工資

          611.1

          611.1

           

          301

          02

            津貼補貼

          89.13

          89.13

           

          301

          03

            獎金

           

           

           

          301

          04

            社會保障繳費

          329.49

          329.49

           

          301

          06

            伙食補助費

           

           

           

          301

          07

            績效工資

          1,024.84

          1,024.84

           

          301

          99

            其他工資福利支出

          44.66

          44.66

           

          302

            

          商品和服務支出

          575.81

           

          575.81

          302

          01

            辦公費

          19.5

           

          19.5

          302

          02

            印刷費

          0.84

           

          0.84

          302

          03

            咨詢費

           

           

           

          302

          04

            手續(xù)費

          0.13

           

          0.13

          302

          05

            水費

          32.93

           

          32.93

          302

          06

            電費

          102.68

           

          102.68

          302

          07

            郵電費

          7.83

           

          7.83

          302

          08

            取暖費

           

           

           

          302

          09

            物業(yè)管理費

          43.57

           

          43.57

          302

          11

            差旅費

          2.27

           

          2.27

          302

          12

            因公出國(境)費用

           

           

           

          302

          13

            維修(護)費

          192.73

           

          192.73

          302

          14

            租賃費

           

           

           

          302

          15

            會議費

          1.92

           

          1.92

          302

          16

            培訓費

          13.97

           

          13.97

          302

          17

            公務接待費

          3.19

           

          3.19

          302

          18

            專用材料費

          5.89

           

          5.89

          302

          24

            被裝購置費

           

           

           

          302

          25

            專用燃料費

           

           

           

          302

          26

            勞務費

          15.37

           

          15.37

          302

          27

            委托業(yè)務費

           

           

           

          302

          28

            工會經費

          38.07

           

          38.07

          302

          29

            福利費

          46.94

           

          46.94

          302

          31

            公務用車運行維護費

          12.49

           

          12.49

          302

          39

            其他交通費用

          9.74

           

          9.74

          302

          40

            稅金及附加費用

           

           

           

          302

          99

            其他商品和服務支出

          25.75

           

          25.75

          303

           

          對個人和家庭補助

          103.13

          103.13

          ?

          303

          01

            離休費

          37.72

          37.72

           

          303

          02

            退休費

           

           

           

          303

          03

            退職(役)費

           

           

           

          303

          04

            撫恤金

           

           

           

          303

          05

            生活補助

           

           

           

          303

          07

            醫(yī)療費

           

           

           

          303

          08

            助學金

           

           

           

          303

          09

            獎勵金

           

           

           

          303

          11

            住房公積金

          63.91

          63.91

           

          303

          12

            提租補貼

           

           

           

          303

          13

            購房補貼

           

           

           

          303

          99

            其他對個人和家庭的補助支出

          1.5

          1.5

           

          310

           

          其他資本性支出

          3.86

           

          3.86

          310

          02

            辦公設備購置

          0.29

           

          0.29

          310

          03

            專用設備購置

          3.57

           

          3.57

          310

          07

            信息網絡及軟件購置更新

           

           

           

          310

          13

            公務用車購置

           

           

           

          310

          19

            其他交通工具購置

           

           

           

          310

          99

            其他資本性支出

           

           

           

          合 計

           2,782.01

          2,202.35

          579.66

           

          2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

                                              單位:萬元

           

          一般公共預算財政撥款“三公”經費

          機關運行經費

          合計

          因公出國(境)費

          公務用車購置及運行費

          公務接待費

          小計

          公務用車

            購置費

          公務用車

             運行費

          預算數

          決算數

          預算數

          決算數

          預算數

          決算數

          預算數

          決算數

          預算數

          決算數

          預算數

          決算數

          決算數

           25.5

           15.68

           0

           0

           12.8

           12.49

           0

           0

           12.8

           12.49

           12.7

           3.19

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

           

          單位:萬元

           

          項  目

          政府性基金預算財政撥款支出決算數

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          合  計

          基本支出

          項目支出

           

           

           

           

           

           

           

          合    計

           

           

           

           

          注:上海市科技管理學校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

           

           

          第三部分  上??萍脊芾韺W校2015年度決算情況說明

                                  

           一、關于上海科技管理學校單位2015年度決算收入情況說明

           上??萍脊芾韺W校單位2015年度決算收入總計9,895.35萬元,其中:財政撥款收入3,989.94萬元,占40.32%;事業(yè)收入631.33萬元,占6.38%;事業(yè)單位經營收入0萬元,占0%;其他收入5,274.08萬元,占53.3%。

           二、關于上??萍脊芾韺W校單位2015年度決算支出情況說明

           單位2015年度決算支出總計9,445.17萬元,其中:基本支出3,438.82萬元,占36.41%;項目支出6,006.35萬元,占63.59%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;事業(yè)單位經營支出0萬元,占0%。

           三、關于上??萍脊芾韺W校單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

           單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計3,989.94萬元,具體情況如下:

           1.“教育支出——職業(yè)教育”3,855.4萬元,其中:

           “中專教育”3,855.4萬元,人員、公用和學校公共設施修繕、教學實訓設備更新添置、校園運行和維護費等支出。

           2. “社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”53.36萬元,其中:

          “事業(yè)單位離退休”47.72萬元,主要用于單位離退休人員津補貼、殘疾人就業(yè)保障金支出。

          “其他行政事業(yè)單位離退休支出”5.64萬元,主要用于單位退休人員活動費支出。

          3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”1.96萬元,其中:

           “事業(yè)單位醫(yī)療”1.96萬元,主要用于繳交在職人員醫(yī)療保險費。

          4. “住房保障支出——住房改革支出”63.91萬元,其中:

           “住房公積金”63.91萬元,主要用于繳交在職人員住房公積金。

          5. “糧油物資儲備支出——糧油儲備”15.33萬元,其中:

           “其他糧油儲備支出”15.33萬元,主要用于學生副食品價格補貼支出。

           四、關于上??萍脊芾韺W校單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

           單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計2,782.01 萬元,具體情況如下:

          1、“工資福利支出”2,099.22萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

          2、“商品和服務支出” 575.81萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

          3、“對個人和家庭補助”103.13萬元,主要用于:離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

          4、“其他資本性支出”3.86萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。

           

          五、關于上海科技管理學校單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數

           

          上??萍脊芾韺W校2015年度“三公”經費決算數15.68萬元,比預算節(jié)約9.82萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是:單位按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴格控制“三公”經費支出,加強經費管理。其中:

          因公出國(境)費決算0萬元,比預算節(jié)約0萬元。

          公務用車購置及運行維護費決算12.49萬元,比預算節(jié)約0.31萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費12.49萬元。主要用于車輛燃油費、保險費和維修護費。年末公務用車保有量4輛。

          公務接待費決算3.19萬元,比預算節(jié)約9.51萬元,主要用于,來校人員的參觀學習、檢查接待用食品及午餐費用。2015年公務接待26批次、516人次。

           六、關于上??萍脊芾韺W校單位2015年度機關運行經費決算數

          上海市科技管理學校2015年度無機關運行經費。

           七、關于上??萍脊芾韺W校單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

           上??萍脊芾韺W校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

          八、關于上??萍脊芾韺W校單位2015年度政府采購情況

          2015年度本單位政府采購決算776.66萬元,其中:政府采購貨物決算428.04萬元、政府采購工程決算336.13萬元、政府采購服務決算12.49萬元。

           2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額330.24萬元,面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額198.14萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算330.24萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算446.42萬元。

           

           九、關于上??萍脊芾韺W校單位2015年度預算績效情況

          2015年度,實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元。

           十、關于上海科技管理學校單位2015年度國有資產占有使用情況

          截至2015年12月31日,上??萍脊芾韺W校單位共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛、無其他用車。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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