1. 上海市無線電管理局2015年度決算

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          上海市無線電管理局2015年度決算

          第一部分    上海市無線電管理局概況

          一、主要職責(zé)

          (一)貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)無線電管理的法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。

          (二)負(fù)責(zé)本市無線電頻率使用方案的制定,組織編制本市涉及公共安全和公共利益的固定無線電臺(站)布局規(guī)劃,明確重點無線電臺(站)有關(guān)保護(hù)要求。

          (三)負(fù)責(zé)本市無線電臺(站)的設(shè)置審批,根據(jù)法定權(quán)限對無線電頻率、呼號進(jìn)行指配,核發(fā)電臺執(zhí)照,并依法實施監(jiān)管。

          (四)負(fù)責(zé)組織本市無線電電磁環(huán)境和無線電臺(站)信號監(jiān)測、無線電發(fā)射設(shè)備和非無線電設(shè)備的無線電波輻射檢測,協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,維護(hù)空中電波秩序。

          (五)承擔(dān)本市無線電管制的組織實施,組織本市重大活動、重點區(qū)域和突發(fā)事件的無線電安全保障工作。

          (六)按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本市涉外無線電管理工作。

          (七)依法對本市無線電管理方面的違法案件實施行政處罰。

          (八)承辦上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會交辦的其他事項。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)上述職責(zé),上海市無線電管理局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、頻率處、臺站處、監(jiān)督檢查處。


           

          第二部分    上海市無線電管理局2015年度決算表

          2015年度財務(wù)收支決算總表

          單位:萬元

           

          收  入

          支  出

          項   目

          決算數(shù)

          項   目

          決算數(shù)

          財政撥款收入

          1,265.41

          一般公共服務(wù)支出

           

          其中: 政府性基金收入

           

          外交支出

           

          事業(yè)收入

           

          國防支出

           

          事業(yè)單位經(jīng)營收入

           

          公共安全支出

           

          其他收入

          6,062.00

          教育支出

           

           

           

          科學(xué)技術(shù)支出

           

           

           

          文化體育與傳媒支出

           

           

           

          社會保障和就業(yè)支出

          25.88

           

           

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          13.17

           

           

          節(jié)能環(huán)保支出

           

           

           

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出

           

           

           

          農(nóng)林水支出

           

           

           

          交通運輸支出

           

           

           

          資源勘探信息等支出

          5,480.37 

           

           

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

           

           

           

          金融支出

           

           

           

          援助其他地區(qū)支出

           

           

           

          國土海洋氣象等支出

           

           

           

          住房保障支出

          38.31

           

           

          糧油物資儲備支出

           

           

           

          其他支出

           

          本年收入合計

          7,327.41

          本年支出合計

          5,557.73

          動用歷年結(jié)余

           

          本年結(jié)余

          1769.68

          合  計

          7,327.41

          合  計

          7327.41

           

           


           

          2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          單位:萬元

           

          項  目

          一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          合  計

          基本支出

          項目支出

          208

           

           

          社會保障和就業(yè)支出

          25.88

          25.56

          0.32

          208

          05

           

          行政事業(yè)單位離退休

          25.88

          25.56

          0.32

          208 

          05 

          01 

          歸口管理的行政事業(yè)單位離退休

          25.56

          25.56

           

          208

          05

          99

          其他行政事業(yè)單位離退休支出

          0.32

           

          0.32

          210

           

           

          醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

          12.63

          12.57

          0.60

          210

          05

           

          醫(yī)療保障

          12.57

          12.57

           

          210 

          05 

          01 

          行政單位醫(yī)療

          12.57

          12.57

           

          210

          99

           

          其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

          0.60

           

          0.60

          210 

          99

          01

          其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          0.60

           

          0.60

          215

           

           

          資源勘探信息等支出

          1,188.05

          942.18

          245.87

          215

          05

           

          工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

          1,188.05

          942.18

          245.87

          215 

          05 

          08 

          無線電監(jiān)管

          1,188.05

          942.18

          245.87

          221

           

           

          住房保障支出

          38.31

          38.31

           

          221

          02

           

          住房改革支出

          38.31

          38.31

           

          221 

          02 

          01 

          住房公積金

          38.31

          38.31

           

          合  計

          1,265.41

          1,018.62

          246.79

           

           


           

           

          2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

            單位:萬元

           

          項  目

          一般公共預(yù)算財政撥款

          基本支出決算數(shù)

          經(jīng)濟(jì)分類

          科目編碼

          科目名稱

          合  計

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

          301

           

          工資福利支出

          598.04

          598.04

           

          301

          01

            基本工資

          79.57

          79.57

           

          301

          02

            津貼補(bǔ)貼

          384.17

          384.17

           

          301

          03

            獎金

          1.49

          1.49

           

          301

          04

            社會保障繳費

          82.10

          82.10

           

          301

          06

            伙食補(bǔ)助費

           

           

           

          301

          07

            績效工資

           

           

           

          301

          99

            其他工資福利支出

          50.71

          50.71

           

          302

           

          商品和服務(wù)支出

          356.68

           

          356.68

          302

          01

            辦公費

          39.99

           

          39.99

          302

          02

            印刷費

          0.93

           

          0.93

          302

          03

            咨詢費

          0.20

           

          0.20

          302

          04

            手續(xù)費

          0.09

           

          0.09

          302

          05

            水費

           

           

           

          302

          06

            電費

          4.20

           

          4.20

          302

          07

            郵電費

          2.95

           

          2.95

          302

          08

            取暖費

           

           

           

          302

          09

            物業(yè)管理費

          30.96

           

          30.96

          302

          11

            差旅費

          18.84

           

          18.84

          302

          12

            因公出國(境)費用

          22.79

           

          22.79

          302

          13

            維修(護(hù))費

          19.01

           

          19.01

          302

          14

            租賃費

          161.99

           

          161.99

          302

          15

            會議費

          11.02

           

          11.02

          302

          16

            培訓(xùn)費

          7.11

           

          7.11

          302

          17

            公務(wù)接待費

          1.51

           

          1.51

          302

          18

            專用材料費

           

           

           

          302

          24

            被裝購置費

           

           

           

          302

          25

            專用燃料費

           

           

           

          302

          26

            勞務(wù)費

          1.06

           

          1.06

          302

          27

            委托業(yè)務(wù)費

           

           

           

          302

          28

            工會經(jīng)費

          2.29

           

          2.29

          302

          29

            福利費

          8.64

           

          8.64

          302

          31

            公務(wù)用車運行維護(hù)費

          15.99

           

          15.99

          302

          39

            其他交通費用

           

           

           

          302

          40

            稅金及附加費用

           

           

           

          302

          99

            其他商品和服務(wù)支出

          7.11

           

          7.11

          303

           

          對個人和家庭的補(bǔ)助

          63.90

          63.90

           

          303

          01

            離休費

           

           

           

          303

          02

            退休費

          25.59

          25.59

           

          303

          03

            退職(役)費

           

           

           

          303

          04

            撫恤金

           

           

           

          303

          05

            生活補(bǔ)助

           

           

           

          303

          07

            醫(yī)療費

           

           

           

          303

          08

            助學(xué)金

           

           

           

          303

          09

            獎勵金

           

           

           

          303

          11

            住房公積金

          38.31

          38.31

           

          303

          12

            提租補(bǔ)貼

           

           

           

          303

          13

            購房補(bǔ)貼

           

           

           

          303

          99

            其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

           

           

           

          310

           

          其他資本性支出

           

           

           

          310

          02

            辦公設(shè)備購置

           

           

           

          310

          03

            專用設(shè)備購置

           

           

           

          310

          07

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

           

           

           

          310

          13

            公務(wù)用車購置

           

           

           

          310

          19

            其他交通工具購置

           

           

           

          310

          99

            其他資本性支出

           

           

           

          合  計

          1018.62

          661.94

          356.68

           

           


           

           

          2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

          單位:萬元

           

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

          機(jī)關(guān)運行

          經(jīng)費

          決算數(shù)

          合計

          因公出國

          (境)費

          公務(wù)用車購置及運行費

          公務(wù)接待費

          小計

          公務(wù)用車

          購置費

          公務(wù)用車

          運行費

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          356.68

          55.77

          40.29

          22.80

          22.79

          16.00

          15.99

           

           

          16.00

          15.99

          16.97

          1.51

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

          單位:萬元

           

          項  目

          政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          合  計

          基本支出

          項目支出

           

           

           

           

           

           

           

          合    計

           

           

           

           

           

          注:上海市無線電管理局2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


           

           

          第三部分  上海市無線電管理局2015年度決算情況說明

           

          一、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度決算收入情況說明

          上海市無線電管理局2015年度決算收入總計7,327.41萬元,其中:財政撥款收入1,265.41萬元,占17.27%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入6,062萬元,占82.73%。

          二、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度決算支出情況說明

          上海市無線電管理局2015年度決算支出總計5,557.73萬元,其中:基本支出1,018.62萬元,占18.33%;項目支出4,539.11萬元,占81.67%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%。

          三、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

          上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1265.41萬元,具體情況如下:

          1、“社會保障和就業(yè)支——行政事業(yè)單位離退休”25.88萬元,其中:

          “歸口管理的行政事業(yè)單位離退休”25.56萬元,主要用于退休人員補(bǔ)貼費。

          “其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.32萬元,主要用于退休人員活動經(jīng)費。

          2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”12.57萬元,其中:

          “行政單位醫(yī)療”12.57萬元,主要用于在職醫(yī)療保險費。

          3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”0.60萬元,其中:

          “其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”0.60萬元,主要用于在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。

          4、“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”1,188.05萬元,其中:

          “無線電監(jiān)管”1,188.05萬元,主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、房租、物業(yè)和臺站協(xié)調(diào)與推進(jìn)、重大活動無線電安全保障、無線電法制和執(zhí)法、無線電業(yè)務(wù)宣傳等項目支出。

          5、“住房保障支出——住房改革支出”38.31萬元,其中:

          “住房公積金”38.31萬元,主要用于在職住房公積金。

          四、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

          上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,018.62萬元,具體情況如下:

          1、“工資福利支出”598.04萬元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。

          2、“商品和服務(wù)支出” 356.68萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車輛運行費、其他商品和服務(wù)支出。

          3、“對個人和家庭的補(bǔ)助”63.90萬元,主要用于:退休費、住房公積金。

          五、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

          上海市無線電管理局2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)40.29萬元,比預(yù)算節(jié)約15.48萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出,加強(qiáng)經(jīng)費管理。其中:

          因公出國(境)費決算22.79萬元,比預(yù)算節(jié)約0.01萬元,主要用于,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)1個、5人次。

          公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算15.99萬元,比預(yù)算節(jié)約0.01萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費15.99萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛和年末公務(wù)用車保有量6輛。

          公務(wù)接待費決算1.51萬元,比預(yù)算節(jié)約15.46萬元,主要用于,公務(wù)接待批次13個、88人次。

          六、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

          機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,上海市無線電管理局2015年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)356.68萬元。

          七、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

          上海市無線電管理局2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

          八、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度政府采購情況

          2015年度本單位政府采購決算3723.27萬元,其中:政府采購貨物決算3368.59萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算354.68萬元。

          2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,決算0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,決算3723.27萬元。

          九、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度預(yù)算績效情況

          2015年度,本單位實行績效目標(biāo)管理的項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元。

          十、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

          截至2015年12月31日,上海市無線電管理局共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用0車輛,其他用車主要包括0。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺(套)。

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