1. 上海市反邪教協(xié)會辦公室2015年部門決算

          字號:

           

           

          上海市反邪教協(xié)會辦公室

          2015年度部門決算

           

           

          第一部分   上海市反邪教協(xié)會辦公室概況

           

           

            一、主要職責

           

           

          上海市反邪教協(xié)會辦公室于2011年12月成立,處級單位,編制6名。

          主要工作職責:上海市反邪教協(xié)會辦公室認真貫徹市科協(xié)的工作要求,落實各項事務;履行協(xié)會秘書處職能,發(fā)動社會力量開展工作;組織、指導和監(jiān)督全市各區(qū)(縣)反邪教協(xié)會工作;與國內(nèi)外相關社團展開交流合作;提供決策咨詢。

          。

          二、機構設置

               單位在職6人,不設置部門機構。

               第二部分 上海市反邪教協(xié)會辦公室

          2015年度部門決算表

           

           

          2015年度財務收支決算總表

           

           

           

                                  單位:萬元

           

          收 入

          支 出

           

          項 目

          決算數(shù)

          項 目

          決算數(shù)

           

          財政撥款收入

          175.04

          一般公共服務支出

           

           

              其中:政府性基金

           

          外交支出

           

           

          事業(yè)收入

          103.58

          國防支出

           

           

          事業(yè)單位經(jīng)營收入

           

           

           

           

          其他收入

          4.18

          教育支出

           

           

            

           

          科學技術支出

          231.52

           

          ?

           

          文化教育與傳媒支出

           

           

          ?

           

          社會保障和就業(yè)支出

          3.76

           

          ?

           

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          3.68

           

          ?

           

          節(jié)能環(huán)保支出

           

           

          ?

           

          城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出

           

           

          ?

           

          農(nóng)林水支出

           

           

          ?

           

          交通運輸支出

           

           

          ?

           

          資源勘探信息等支出

           

           

          ?

           

          商業(yè)服務業(yè)等支出

           

           

          ?

           

          金融支出

           

           

          ?

           

          援助其他地區(qū)支出

           

           

          ?

           

          國土海洋氣象等支出

           

           

          ?

           

          住房保障支出

          2.34

           

           

           

          糧油物資儲備支出

           

           

           

           

          其他支出

           

           

           

           

          債務還本支出

           

           

           

           

          債務付息支出

           

           

          本年收入合計

          282.8

          本年支出合計

          241.31

           

          動用歷年結余

           

          本年結余

          41.49

           

          合 計

          282.8

          合 計

          282.8

           

                                                                            

           

           

          2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

           

           

             

           

          單位:萬元

           

          項   目

           

           

           

           

          行號

          科目名稱

          合計

          基本支出

          項目支出

           

          1

           

           

           

          合  計

          175.04

          99.32

          75.72

           

          2

          206

           

           

          科學技術支出

          165.25

          89.57

          75.68

           

          3

          206

          07

           

          科學技術普及

          165.25

          89.57

          75.68

           

          4

          206

          07

          01

          機構運行

          89.57

          89.57

           

           

          5

          206

          07

          99

          其他科學技術普及支出

          75.68

           

          75.68

           

          6

          208

           

           

          社會保障和就業(yè)支出

          3.76

          3.72

          0.04

           

          7

          208

          05

           

          行政事業(yè)單位離退休

          3.76

          3.72

          0.04

           

          8

          208

          05

          02

          事業(yè)單位離退休

          3.72

          3.72

           

           

          9

          208

          05

          99

          其他行政事業(yè)單位離退休支出

          0.04

           

          0.04

           

          10

          210

           

           

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          3.68

          3.68

           

           

          11

          210

          05

           

          醫(yī)療保障

          3.68

          3.68

           

           

          12

          210

          05

          02

          事業(yè)單位醫(yī)療

          3.68

          3.68

           

           

          13

          221

           

           

          住房保障支出

          2.34

          2.34

           

           

          14

          221

          02

           

          住房改革支出

          2.34

          2.34

           

           

          15

          221

          02

          01

          住房公積金

          2.34

          2.34

           

           

           

          2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

           

           

           

           

           

          單位:萬元

           

          項目

          一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)

           

          科目編碼

          科目名稱

          合 計

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

           

           

          301

           

          工資福利支出

          53.57

          53.57

           

           

          301

          01

            基本工資

          19.1

          19.1

           

           

          301

          02

            津貼補貼

          3.28

          3.28

           

           

          301

          03

            獎金

           

           

           

           

          301

          04

            社會保障繳費

          8.04

          8.04

           

           

          301

          06

            伙食補助費

           

           

           

           

          301

          07

            績效工資

          21.13

          21.13

           

           

          301

          99

            其他工資福利支出

          2.01

          2.01

           

           

          302

            

          商品和服務支出

          36

           

          36

           

          302

          01

            辦公費

          0.8

           

          0.8

           

          302

          02

            印刷費

           

           

           

           

          302

          03

            咨詢費

           

           

           

           

          302

          04

            手續(xù)費

          0.18

           

          0.18

           

          302

          05

            水費

           

           

           

           

          302

          06

            電費

          1

           

          1

           

          302

          07

            郵電費

          0.8

           

          0.8

           

          302

          08

            取暖費

           

           

           

           

          302

          09

            物業(yè)管理費

           

           

           

           

          302

          11

            差旅費

           

           

           

           

          302

          12

            因公出國(境)費用

           

           

           

           

          302

          13

            維修(護)費

           

           

           

           

          302

          14

            租賃費

          7

           

          7

           

          302

          15

            會議費

          5.73

           

          5.73

           

          302

          16

            培訓費

          1.5

           

          1.5

           

          302

          17

            公務接待費

           

           

           

           

          302

          18

            專用材料費

           

           

           

           

          302

          24

            被裝購置費

           

           

           

           

          302

          25

            專用燃料費

           

           

           

           

          302

          26

            勞務費

           

           

           

           

          302

          27

            委托業(yè)務費

          10.5

           

          10.5

           

          302

          28

            工會經(jīng)費

          0.36

           

          0.36

           

          302

          29

            福利費

          1.73

           

          1.73

           

          302

          31

            公務用車運行維護費

          6.4

           

          6.4

           

          302

          39

            其他交通費用

           

           

           

           

          302

          40

            稅金及附加費用

           

           

           

           

          302

          99

            其他商品和服務支出

           

           

           

           

          303

          ?

          對個人和家庭補助

          9.75

          9.75

           

           

          303

          01

            離休費

           

           

           

           

          303

          02

            退休費

          3.72

          3.72

           

           

          303

          03

            退職(役)費

           

           

           

           

          303

          04

            撫恤金

           

           

           

           

          303

          05

            生活補助

           

           

           

           

          303

          07

            醫(yī)療費

          3.68

          3.68

           

           

          303

          08

            助學金

           

           

           

           

          303

          09

            獎勵金

           

           

           

           

          303

          11

            住房公積金

          2.34

          2.34

           

           

          303

          12

            提租補貼

           

           

           

           

          303

          13

            購房補貼

           

           

           

           

          303

          99

            其他對個人和家庭的補助支出

           

           

           

           

          310

          ?

          其他資本性支出

           

           

           

           

          310

          02

            辦公設備購置

           

           

           

           

          310

          03

            專用設備購置

           

           

           

           

          310

          07

            信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

           

           

           

           

          310

          13

            公務用車購置

           

           

           

           

          310

          19

            其他交通工具購置

           

           

           

           

          310

          99

            其他資本性支出

           

           

           

           

          合 計

           99.32

          63.32

          36

           

           

           

           

          2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表

           

           

                                                                                                                                                     單位:萬元

           

          一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

          機關運行經(jīng)費

           

          合計

          因公出國(境)費

          公務用車購置及運行費

          公務接待費

           

          小計

          公務用車

          公務用車

           

          購置費

          運行費

           

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          決算數(shù)

           

           

           7.42

           

           1.02

           

           6.4

           

           

           

           6.4

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

           

             

           

          單位:萬元

           

          項   目

           

           

           

           

          行號

          科目名稱

          合計

          基本支出

          項目支出

           
                         

           

           

           

          注:上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

           第三部分  上海市反邪教協(xié)會辦公室2015年度決算情況說明

           一、關于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算收入情況說明

                 上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算收入總計282.8萬元,其中:財政撥款收入175.04萬元,占61.89%;事業(yè)收入103.58萬元,占36.63%;事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元,占%;其他收入4.18萬元,占1.48%。

           二、關于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算支出情況說明

           上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算支出總計241.31萬元,其中:基本支出165.59萬元,占68.62%;項目支出75.72萬元,占31.38%。

          三、關于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

           單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計175.04萬元,具體情況如下:

           

          1.“206(類)07(款)”175.04萬元,其中:

          “01(項)”89.57萬元,主要用于:人員經(jīng)費和公用支出。

          “99(項)”75.68萬元,主要用于:2015年項目的支出。

          2.“208(類)05(款)”3.76萬元,其中:

          “02(項)”3.72萬元,主要用于:事業(yè)單位退休人員福利費。

          “99(項)”0.04萬元,主要用于:機關事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費。

          3.“210(類)05(款)”3.68萬元,其中:

          “02(項)”3.68萬元,主要用于:繳納單位社會保險金。

          4.“221(類)02(款)”2.34萬元,其中:

          “02(項)”2.34萬元,主要用于:繳納單位住房公積金。

           

           四、關于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

           單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計99.32元,具體情況如下:

          1.“工資福利支出”53.57萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、其他工資

          2.“商品和服務支出”36萬元,主要用于:辦公費、手續(xù)費、郵電費、租賃費、會議費、培訓費、業(yè)務委托方、工會經(jīng)費、福利費、公務用車維護費。

          3.“對個人和家庭補助”9.75萬元,主要用于退休人員、住房公積金。

          五、關于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

          上海市XX單位2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)7.42萬元,比預算節(jié)約0萬元。其中:

          因公出國(境)費決算1.02萬元,比預算節(jié)約0萬元,主要用于,說明中列明因公出國(境)團組數(shù)1、人次數(shù)1人。

          公務用車購置及運行維護費決算6.4萬元,比預算節(jié)約0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費6.4萬元。主要用于,燃油費、車輛保險費、停車費。

          公業(yè)務接待費決算0萬元,比預算節(jié)約0萬元,主要用于,說明中列明公務接待批次、人次。

           六、關于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)

               上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度無機關運行經(jīng)費。

          七、關于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

           上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

          八、關于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度政府采購情況

          上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度單位無政府采購決算。

          九、關于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度預算績效情況

          2015年度,本單位實行績效目標管理的項目XX個,涉及預算金額XXX萬元。2015年度開展的績效評價項目XX個,涉及預算金額XXX萬元,平均得分XX分??冃гu級為“優(yōu)”的項目XX個;績效評級為“良”的項目XX個;績效評級為“合格”的項目XX個;績效評級為“不合格”的項目XX個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》

          效評價結果信息表

           

           

          項目名稱

           

          預算金額

          XXX萬元

          評價分值

           

          評價結論

           

          主要績效

           

          存在問題

           

          整改建議

           

          整改情況

           

           十、關于上海市反邪教協(xié)會辦公室單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況至2015年12月31日,上海市反邪教協(xié)會辦公室單位共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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