1. 上海市紅十字備災救災中心2015年度決算

          字號:

           

           

          第一部分    上海市紅十字備災救災中心概況

           

          一、主要職責

          上海市紅十字備災救災中心建立于1997年,是上海市紅十字會直屬的公益一類事業(yè)單位。

          其主要職責:

            (1)、負責救災(救助)物資采購、倉儲、發(fā)送以及捐贈物資接收;

            (2)、為紅十字系統(tǒng)培訓、演練、會務以及活動提供保障服務;

            (3)、應急救援裝備管理與培訓,參與紅十字應急救援;

            (4)、組織開展紅十字志愿服務活動;

            (5)、上海紅十字文化陳列室管理;

            (6)、接待國內(nèi)外紅十字組織的來訪和交流。

          二、機構(gòu)設置

          上海市紅十字備災救災中心內(nèi)設3個部室,包括:綜合辦公室、物資管理部、培訓保障部。

           

          序號

          內(nèi)設部室名稱

          備注

          1

          綜合辦公室

           

          2

          物資管理部

           

          3

          培訓保障部

           

                                                   第二部分    上海市紅十字備災救災中心2015年度決算表

          2015年度財務收支決算總表

                                                                                                                            單位:萬元

          收  入

          支  出

          項   目

          決算數(shù)

          項   目

          決算數(shù)

          財政撥款收入

          436.07

          一般公共服務支出

           

          其中: 政府性基金收入

           

          外交支出

           

          事業(yè)收入

           

          國防支出

           

          事業(yè)單位經(jīng)營收入

           

          公共安全支出

           

          其他收入

          163.75

          教育支出

           

           

           

          科學技術(shù)支出

           

           

           

          文化體育與傳媒支出

           

           

           

          社會保障和就業(yè)支出

          696.12

           

           

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          19.48

           

           

          節(jié)能環(huán)保支出

           

           

           

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出

           

           

           

          農(nóng)林水支出

           

           

           

          交通運輸支出

           

           

           

          資源勘探信息等支出

           

           

           

          商業(yè)服務業(yè)等支出

           

           

           

          金融支出

           

           

           

          援助其他地區(qū)支出

           

           

           

          國土海洋氣象等支出

           

           

           

          住房保障支出

          11.89

           

           

          糧油物資儲備支出

           

           

           

          其他支出

           

          本年收入合計

          599.81

          本年支出合計

          727.49

          動用歷年結(jié)余

          127.68

          本年結(jié)余

           

          合  計

          727.49

          合  計

          727.49

           

          2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                                                                    單位:萬元

           

          項  目

          一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          合  計

          基本支出

          項目支出

           

           

           

           

          208 

           

           

          社會保障和就業(yè)支出

          538.18

          331.84

          206.34

          208 

          05 

           

          行政事業(yè)單位離退休

          0.16

           

          0.16

          208 

          05 

          02 

          事業(yè)單位離退休

           

           

           

          208 

          02

          99 

          其他行政事業(yè)單位離退休支出

          0.16

           

          0.16

          208 

          16

           

          紅十字事業(yè)

          538.02

          331.84

          206.18

          208 

          16 

          99 

          其他紅十字事業(yè)支出

          538.02

          331.84

          206.18

          210 

           

           

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          17.43

          17.43

           

          210 

          05 

           

          醫(yī)療保障

          17.43

          17.43

           

          210 

          05 

          02 

          事業(yè)單位醫(yī)療

          17.43

          17.43

           

          221 

           

           

          住房保障支出

          8.13

          8.13

           

          221 

          02 

           

          住房改革支出

          8.13

          8.13

           

          221 

          02 

          01 

          住房公積金

          8.13

          8.13

           

          合  計

          563.74

          357.40

          206.34

          2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                                                                        單位:萬元

          項  目

          一般公共預算財政撥款

          基本支出決算數(shù)

          經(jīng)濟分類

          科目編碼

          科目名稱

          合  計

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

          301

           

          工資福利支出

          223.70

          223.70

           

          301

          01

            基本工資

          56.22

          56.22

           

          301

          02

            津貼補貼

          15.70

          15.70

           

          301

          03

            獎金

           

           

           

          301

          04

            社會保障繳費

          51.02

          51.02

           

          301

          06

            伙食補助費

           

           

           

          301

          07

            績效工資

          89.96

          89.96

           

          301

          99

            其他工資福利支出

          10.80

          10.80

           

          302

           

          商品和服務支出

          122.30

           

          122.30

          302

          01

            辦公費

          1.63

           

          1.63

          302

          02

            印刷費

          3.95

           

          3.95

          302

          03

            咨詢費

          0.24

           

          0.24

          302

          04

            手續(xù)費

          0.20

           

          0.20

          302

          05

            水費

          0.76

           

          0.76

          302

          06

            電費

          10.76

           

          10.76

          302

          07

            郵電費

          2.47

           

          2.47

          302

          08

            取暖費

           

           

           

          302

          09

            物業(yè)管理費

           

           

           

          302

          11

            差旅費

          1.48

           

          1.48

          302

          12

            因公出國(境)費用

           

           

           

          302

          13

            維修(護)費

          12.98

           

          12.98

          302

          14

            租賃費

           

           

           

          302

          15

            會議費

           

           

           

          302

          16

            培訓費

          0.30

           

          0.30

          302

          17

            公務接待費

          0.02

           

          0.02

          302

          18

            專用材料費

          0.94

           

          0.94

          302

          24

            被裝購置費

           

           

           

          302

          25

            專用燃料費

           

           

           

          302

          26

            勞務費

          18.39

           

          18.39

          302

          27

            委托業(yè)務費

          44.77

           

          44.77

          302

          28

            工會經(jīng)費

          4.39

           

          4.39

          302

          29

            福利費

          7.20

           

          7.20

          302

          31

            公務用車運行維護費

          2.72

           

          2.72

          302

          39

            其他交通費用

          8.02

           

          8.02

          302

          40

            稅金及附加費用

           

           

           

          302

          99

            其他商品和服務支出

          1.07

           

          1.07

          303

           

          對個人和家庭的補助

          8.13

          8.13

           

          303

          01

            離休費

           

           

           

          303

          02

            退休費

           

           

           

          303

          03

            退職(役)費

           

           

           

          303

          04

            撫恤金

           

           

           

          303

          05

            生活補助

           

           

           

          303

          07

            醫(yī)療費

           

           

           

          303

          08

            助學金

           

           

           

          303

          09

            獎勵金

           

           

           

          303

          11

            住房公積金

          8.13

          8.13

           

          303

          12

            提租補貼

           

           

           

          303

          13

            購房補貼

           

           

           

          303

          99

            其他對個人和家庭的補助支出

           

           

           

          310

           

          其他資本性支出

          3.27

           

          3.27

          310

          02

            辦公設備購置

          3.27

           

          3.27

          310

          03

            專用設備購置

           

           

           

          310

          07

            信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

           

           

           

          310

          13

            公務用車購置

           

           

           

          310

          19

            其他交通工具購置

           

           

           

          310

          99

            其他資本性支出

           

           

           

          合  計

          357.40

          231.83

          125.57

          2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表

          單位:萬元

          一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費  機關運行經(jīng)費決算數(shù) 
          合計  因公出國(境)費  公務用車購置及運行費  公務接待費 
          小計  公務用車購置費  公務用車運行費 
          預算數(shù)  決算數(shù)  預算數(shù)  決算數(shù)  預算數(shù)  決算數(shù)  預算數(shù)  決算數(shù)  預算數(shù)  決算數(shù)  預算數(shù)  決算數(shù)   
          3.23  2.74      3.20  2.72      3.20  2.72  0.03  0.02 
           

           

          2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

          單位:萬元

          項  目

          政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          合  計

          基本支出

          項目支出

           

           

           

           

           

           

           

          合    計

           

           

           

           

          注:上海市紅十字備災救災中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


          第三部分  上海市紅十字備災救災中心2015年度決算情況說明

           

          一、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算收入情況說明

          上海市紅十字備災救災中心2015年度部門決算收入總計599.81萬元,其中:財政撥款收入436.07萬元,占72.7%;其他收入163.75萬元,占27.3%。

          二、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算支出情況說明

          上海市紅十字備災救災中心2015年度決算支出總計727.49萬元,其中:基本支出357.40萬元,占49.13%;項目支出370.09萬元,占50.87%。

          三、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

          上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計563.74萬元,具體情況如下:

          1、“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.16萬元,其中:

          “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.16萬元,主要用于退休人員活動經(jīng)費。

          2、“社會保障和就業(yè)-紅十字事業(yè)”2015年度決算538.02萬元,其中:

          “其他紅十字事業(yè)支出”2015年度決算538.02萬元,主要用于紅十字工作運行費。

          3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障”2015年度決算17.43萬元,其中:

          “事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算17.43萬元,主要用于本單位在職人員醫(yī)療保險金。

          4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算8.13萬元,其中:

          “住房公積金”2015年度決算8.13萬元,主要用于本單位在職人員住房公積金。

          四、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

          上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計357.4萬元,具體情況如下:

          1、“工資福利支出”223.7萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資。

          2、“商品和服務支出” 122.3萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

          3、“對個人和家庭補助”8.13萬元,主要用于:住房公積金。

          4、“其他資本性支出”3.27萬元,主要用于:辦公設備購置。

          五、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

          上海市紅十字備災救災中心2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.74萬元,比預算節(jié)約0.49萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:車輛汽油費節(jié)省。其中:

          公務用車購置及運行維護費決算2.72萬元,比預算節(jié)約0.48萬元。其中公務用車運行維護費2.72萬元,主要用于車輛保險費、汽油費、維護保養(yǎng)費。無公務用車購置,年末公務用車1輛。

          公務接待費決算0.02萬元,比預算節(jié)約0.01萬元,主要用于公務接待1次2人。

          六、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)

          上海市紅十字備災救災中心2015年度無機關運行經(jīng)費。

          七、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

          上海市紅十字備災救災中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

          八、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度政府采購情況

          2015年度本單位政府采購決算10.36萬元,其中政府采購貨物決算10.36萬元。

          2015年度本單位面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額10.36萬元。

          九、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度預算績效情況

          2015年度,本單位無實行績效目標管理的項目。

          十、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

          截至2015年12月31日,上海市紅十字備災救災中心共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛。無單位價值200萬元以上的大型設備。

           

           

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