1. 2015年上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門預(yù)算

          發(fā)布日期:2015-03-26

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          上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室主要職能

            上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室是正局級市政府派出機構(gòu),主要職能包括:

            1.組織實施長興島開發(fā)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃;

            2.擬訂長興島土地利用總體規(guī)劃和土地儲備計劃、方案;

            3.接受有關(guān)行政管理部門的委托,負責長興島內(nèi)投資和開發(fā)建設(shè)項目的審批;

            4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)長興島開發(fā)建設(shè)資金的使用管理;

            5.協(xié)調(diào)有關(guān)行政管理部門對長興島開發(fā)建設(shè)的行政管理工作。

          2015年上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門預(yù)算編制說明

            上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門預(yù)算是包括上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本部以及下屬1家預(yù)算單位的綜合收支計劃。

            本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位1家。

            2015年,上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門預(yù)算支出總額為1,777萬元,其中:財政撥款支出預(yù)算1,777萬元。財政撥款支出預(yù)算中,基本支出757萬元;項目支出1,020萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:

            1.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目12萬元,主要用于機關(guān)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

            2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目1,747萬元,主要用于部門所屬各單位人員公用支出和圍繞長興島開發(fā)建設(shè)目標任務(wù)所需開展的項目支出。

            3.“住房保障支出”科目18萬元,主要用于機關(guān)在職人員公積金繳費支出。

          2015年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

          編制部門:上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室 單位:元
                 
          本年收入 本年支出
          項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
          一、財政撥款收入 17,770,000 一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 124,596
          1.一般公共預(yù)算資金 17,770,000 二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 17,466,832
          2.政府性基金   三、住房保障支出 178,572
          二、事業(yè)收入      
          三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
          四、其他收入      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          收入總計 17,770,000 支出總計 17,770,000

          2015年部門財政撥款支出功能分類預(yù)算表

          編制部門:上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室 單位:元
                       
          項目 財政撥款支出
          功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
          210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 124,596 106,596 18,000
          210 05   醫(yī)療保障 106,596 106,596  
          210 05 01 行政單位醫(yī)療 99,732 99,732  
          210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 6,864 6,864  
          210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 18,000   18,000
          210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 18,000   18,000
          212     城鄉(xiāng)社區(qū)支出 17,466,832 7,288,074 10,178,758
          212 01   城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 17,466,832 7,288,074 10,178,758
          212 01 01 行政運行 7,080,862 7,080,862  
          212 01 02 一般行政管理事務(wù) 9,547,202   9,547,202
          212 01 99 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 838,768 207,212 631,556
          221     住房保障支出 178,572 178,572  
          221 02   住房改革支出 178,572 178,572  
          221 02 01 住房公積金 178,572 178,572  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
          合計 17,770,000 7,573,242 10,196,758

          2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表

          編制部門:上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室 單位:元
               
          項目 財政撥款基本支出
          經(jīng)濟分類類級科目編碼 經(jīng)濟分類類級科目名稱
          301 工資福利支出 3,256,870
          302 商品和服務(wù)支出 4,087,800
          303 對個人和家庭的補助 178,572
          304 對企事業(yè)單位的補貼  
          305 轉(zhuǎn)移性支出  
          307 債務(wù)利息支出  
          309 基本建設(shè)支出  
          310 其他資本性支出 50,000
          399 其他支出  
               
               
               
               
          合計 7,573,242

          2015年上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

            單位:萬元

            合計    因公出國(境)費    公務(wù)用車購置及運行費    公務(wù)接待費 
            64.17    39.12    10.5    14.55 

          2015年上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

            上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計為64.17萬元,包括市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本部以及下屬1家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

            2015年因公出國(境)費預(yù)算39.12萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、伙食補助費、公雜費等支出。

            2015年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10.5萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

            2015年公務(wù)接待費預(yù)算14.55萬元,主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

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