1. 2016年中共上海市委宣傳部部門預(yù)算

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          中國共產(chǎn)黨上海市委員會宣傳部主要職能
           
          中國共產(chǎn)黨上海市委員會宣傳部是中共上海市委主管全市意識形態(tài)方面工作的職能部門,其主要任務(wù)是按照市委的要求,指導(dǎo)全市理論、新聞、出版、文化藝術(shù)、對外宣傳、圖書情報信息、社會輿情、網(wǎng)上輿論引導(dǎo)等意識形態(tài)的工作;歸口管理宣傳系統(tǒng)業(yè)務(wù)和黨的建設(shè)工作;負責(zé)全市宣傳文化事業(yè)發(fā)展的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作;會同市政府有關(guān)部門搞好宣傳系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等行政工作。

           

          2016年部門預(yù)算編制說明
           
          中國共產(chǎn)黨上海市委員會宣傳部部門預(yù)算是包括中國共產(chǎn)黨上海市委員會宣傳部本部以及下屬9家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位3家,事業(yè)單位7家。2016年,中國共產(chǎn)黨上海市委員會宣傳部部門預(yù)算支出總額為93,809萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算93,514萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出9,193萬元;項目支出84,321萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
          1.“一般公共服務(wù)支出”科目20,041萬元,主要用于行政事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費、對外宣傳活動、精神文明建設(shè)活動、上海市級志書編撰等。
          2.“科學(xué)技術(shù)支出”科目1,478萬元,主要用于本市社會科學(xué)規(guī)劃課題經(jīng)費和國家社會科學(xué)基金項目申報工作經(jīng)費等。
          3.“文化體育與傳媒支出”科目71,000萬元,主要用于本市文化大發(fā)展大繁榮,以及文化大都市建設(shè)工作。具體包括:黨報黨刊、新聞網(wǎng)站、廣播電視和重點領(lǐng)域建設(shè);對外宣傳;文化產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展引導(dǎo)扶持;文化人才資助、培養(yǎng)、獎勵;創(chuàng)意設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
          4.“社會保障和就業(yè)支出”科目160萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休和在職人員按規(guī)定繳納的養(yǎng)老金。
          5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目536萬元,主要用于行政事業(yè)單位在職人員按規(guī)定繳納的醫(yī)療保險。
          6.“住房保障支出”科目301萬元,主要用于行政事業(yè)單位在職人員按規(guī)定繳納的住房公積金。

            2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

          本年收入 本年支出
          項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
          一、財政撥款收入 935,142,665 一、一般公共服務(wù)支出 203,294,037
          1.一般公共預(yù)算資金 935,142,665 二、科學(xué)技術(shù)支出 14,778,118
          2.政府性基金   三、文化體育與傳媒支出 710,000,000
          二、事業(yè)收入 2,900,000 四、社會保障和就業(yè)支出 1,596,214
          三、事業(yè)單位經(jīng)營收入   五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 5,389,656
          四、其他收入 42,780 六、住房保障支出 3,027,420
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          收入總計 938,085,445 支出總計 938,085,445

           

          2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
                     
            單位:元
                     
          本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
          項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
          一、一般公共預(yù)算資金 935,142,665 一、一般公共服務(wù)支出 200,405,869 200,405,869  
          二、政府性基金   二、國防支出      
              三、公共安全支出      
              四、教育支出      
              五、科學(xué)技術(shù)支出 14,778,118 14,778,118  
              六、文化體育與傳媒支出 710,000,000 710,000,000  
              七、社會保障和就業(yè)支出 1,596,214 1,596,214  
              八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 5,356,284 5,356,284  
              九、節(jié)能環(huán)保支出      
              十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
              十一、農(nóng)林水支出      
              十二、交通運輸支出      
              十三、資源勘探信息等支出      
              十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出      
              十五、國土海洋氣象等支出      
              十六、住房保障支出 3,006,180 3,006,180  
              十七、糧油物資儲備支出      
              十八、其他支出      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
          收入總計 935,142,665 支出總計 935,142,665 935,142,665  

            2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表

          項目 一般公共預(yù)算支出
          功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
          201     一般公共服務(wù)支出 200,405,869 81,290,146 119,115,723
          201 33   宣傳事務(wù) 200,405,869 81,290,146 119,115,723
          201 33 01 行政運行 66,702,075 65,997,491 704,584
          201 33 02 一般行政管理事務(wù) 112,640,079   112,640,079
          201 33 50 事業(yè)運行 18,659,579 15,292,655 3,366,924
          201 33 99 其他宣傳事務(wù)支出 2,404,136   2,404,136
          206     科學(xué)技術(shù)支出 14,778,118 859,955 13,918,163
          206 06   社會科學(xué) 14,778,118 859,955 13,918,163
          206 06 99 其他社會科學(xué)支出 14,778,118 859,955 13,918,163
          207     文化體育與傳媒支出 710,000,000   710,000,000
          207 01   文化 150,000,000   150,000,000
          207 01 99 其他文化支出 150,000,000   150,000,000
          207 99   其他文化體育與傳媒支出 560,000,000   560,000,000
          207 99 02 宣傳文化發(fā)展專項支出 560,000,000   560,000,000
          208     社會保障和就業(yè)支出 1,596,214 1,551,360 44,854
          208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,596,214 1,551,360 44,854
          208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,551,360 1,551,360  
          208 05 02 事業(yè)單位離退休 4,854   4,854
          208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 40,000   40,000
          210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 5,356,284 5,224,284 132,000
          210 05   醫(yī)療保障 5,224,284 5,224,284  
          210 05 01 行政單位醫(yī)療 4,572,876 4,572,876  
          210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 651,408 651,408  
          210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 132,000   132,000
          210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 132,000   132,000
          221     住房保障支出 3,006,180 3,006,180  
          221 02   住房改革支出 3,006,180 3,006,180  
          221 02 01 住房公積金 3,006,180 3,006,180  
          合計 935,142,665 91,931,925 843,210,740

            2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表

          項目 一般公共預(yù)算基本支出
          經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
          301   工資福利支出 54,900,850 54,900,850  
          301 01 基本工資 10,059,936 10,059,936  
          301 02 津貼補貼 29,758,056 29,758,056  
          301 03 獎金 715,054 715,054  
          301 04 社會保障繳費 13,311,804 13,311,804  
          301 99 其他工資福利支出 1,056,000 1,056,000  
          302   商品和服務(wù)支出 31,522,335   31,522,335
          302 01 辦公費 2,470,036   2,470,036
          302 02 印刷費 655,000   655,000
          302 04 手續(xù)費 6,515   6,515
          302 05 水費 118,200   118,200
          302 06 電費 1,595,800   1,595,800
          302 07 郵電費 1,416,260   1,416,260
          302 09 物業(yè)管理費 6,046,629   6,046,629
          302 11 差旅費 1,406,400   1,406,400
          302 12 因公出國(境)費用 599,092   599,092
          302 13 維修(護)費 1,267,700   1,267,700
          302 14 租賃費 5,237,658   5,237,658
          302 15 會議費 706,568   706,568
          302 16 培訓(xùn)費 333,318   333,318
          302 17 公務(wù)接待費 714,498   714,498
          302 25 專用燃料費 1,200   1,200
          302 26 勞務(wù)費 422,000   422,000
          302 27 委托業(yè)務(wù)費 85,000   85,000
          302 28 工會經(jīng)費 640,255   640,255
          302 29 福利費 974,520   974,520
          302 31 公務(wù)用車運行維護費 1,659,000   1,659,000
          302 39 其他交通費用 4,598,400   4,598,400
          302 99 其他商品和服務(wù)支出 568,286   568,286
          303   對個人和家庭的補助 4,557,540 4,557,540  
          303 01 離休費 1,435,320 1,435,320  
          303 02 退休費 116,040 116,040  
          303 11 住房公積金 3,006,180 3,006,180  
          310   其他資本性支出 951,200   951,200
          310 02 辦公設(shè)備購置 951,200   951,200
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
          合計 91,931,925 59,458,390 32,473,535

            2016年中共上海市委宣傳部部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

          合計 因公出國(境)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費
          小計 購置費 運行費
          620.30 320.00 134.40     165.90

            2016年中共上海市委宣傳部“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

            中共上海市委宣傳部2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為620.30萬元,包括市委宣傳部本級部門以及下屬9家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算增加減少34.33萬元。其中:

            因公出國(境)費預(yù)算320萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算減少14.26萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

            公務(wù)接待費預(yù)算134.40萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少34.07萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。

            公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算165.90萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算增加14萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新及公務(wù)用車運行維護費。

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