1. 2016年中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算

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            中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能

            中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共上海市委主管全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。

            主要職能包括:

            1.組織貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)戰(zhàn)方針、政策;研究、宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策;向市委匯報和反映本市統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況。

            2.聯(lián)系本市各民主黨派和無黨派代表人士;落實中共中央關于發(fā)揮各民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作。

            3.聯(lián)系本市少數(shù)民族和宗教界的代表人士;指導、協(xié)調處理本市民族、宗教方面的重要事宜。

            4.開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系港澳同胞、海外僑胞、海外留學人員和華裔中的代表人士及有關社團。

            5.負責本市黨外人士的政治安排;作好本市黨外后備干部和新的代表人物隊伍的培養(yǎng)工作。

            6.指導本市非公有制經濟領域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

            7.指導本市黨外知識分子工作;聯(lián)系并培養(yǎng)本市黨外知識分子代表人士。

            8.指導區(qū)縣、委辦局黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;指導、協(xié)調本市具有統(tǒng)戰(zhàn)職能的政府部門、統(tǒng)戰(zhàn)性群眾團體和社會團體的工作。

            9.指導、協(xié)助歸口單位進行干部人事管理。

            2016年部門預算編制說明

            中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算是包括中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關本部以及下屬2家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位2家。2016年,中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算支出總額為5,411萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算5,391萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出3,656萬元;項目支出1,734萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

            1.“一般公共服務支出”科目4,899萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)培訓工作經費等項目支出。

            2.“社會保障和就業(yè)支出”科目167萬元,主要用于離退休經費、機關事業(yè)單位退休人員活動經費等支出。

            3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目223萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

            4.“住房保障支出”科目102萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

            2016年部門財務收支預算總表

          編制部門:中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 單位:元
                 
          本年收入 本年支出
          項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
          一、財政撥款收入 53,909,288 一、一般公共服務支出 49,190,048
          1.一般公共預算資金 53,909,288 二、社會保障和就業(yè)支出 1,669,504
          2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2,232,324
          二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 1,019,412
          三、事業(yè)單位經營收入      
          四、其他收入 202,000    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          收入總計 54,111,288 支出總計 54,111,288

            2016年部門財政撥款收支預算總表

          編制部門:中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部  單位:元 
          本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
          項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
          一、一般公共預算資金 53,909,288 一、一般公共服務支出 48,988,048 48,988,048  
          二、政府性基金   二、社會保障和就業(yè)支出 1,669,504 1,669,504  
              三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2,232,324 2,232,324  
              四、住房保障支出 1,019,412 1,019,412  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
          收入總計 53,909,288 支出總計 53,909,288 53,909,288  

            2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表

          編制部門:中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 單位:元
                       
          項目 一般公共預算支出
          功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
          201     一般公共服務支出 48,988,048 31,721,303 17,266,745
          201 28   民主黨派及工商聯(lián)事務(機關服務) 8,585,228 2,684,280 5,900,948
          201 28 03 機關服務 8,585,228 2,684,280 5,900,948
          201 34   統(tǒng)戰(zhàn)事務 40,402,820 29,037,023 11,365,797
          201 34 01 行政運行 26,422,255 26,422,255  
          201 34 02 一般行政管理事務 8,744,329   8,744,329
          201 34 03 機關服務 5,236,236 2,614,768 2,621,468
          208     社會保障和就業(yè)支出 1,669,504 1,633,704 35,800
          208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,669,504 1,633,704 35,800
          208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,633,704 1,633,704  
          208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 35,800   35,800
          210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2,232,324 2,190,324 42,000
          210 05   醫(yī)療保障 2,190,324 2,190,324  
          210 05 01 行政單位醫(yī)療 1,882,848 1,882,848  
          210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 307,476 307,476  
          210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 42,000   42,000
          210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 42,000   42,000
          221     住房保障支出 1,019,412 1,019,412  
          221 02   住房改革支出 1,019,412 1,019,412  
          221 02 01 住房公積金 1,019,412 1,019,412  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
          合計 53,909,288 36,564,743 17,344,545

            2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

          編制部門:中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 單位:元
                       
          項目 一般公共預算支出
          功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
          201     一般公共服務支出 48,988,048 31,721,303 17,266,745
          201 28   民主黨派及工商聯(lián)事務(機關服務) 8,585,228 2,684,280 5,900,948
          201 28 03 機關服務 8,585,228 2,684,280 5,900,948
          201 34   統(tǒng)戰(zhàn)事務 40,402,820 29,037,023 11,365,797
          201 34 01 行政運行 26,422,255 26,422,255  
          201 34 02 一般行政管理事務 8,744,329   8,744,329
          201 34 03 機關服務 5,236,236 2,614,768 2,621,468
          208     社會保障和就業(yè)支出 1,669,504 1,633,704 35,800
          208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,669,504 1,633,704 35,800
          208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,633,704 1,633,704  
          208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 35,800   35,800
          210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2,232,324 2,190,324 42,000
          210 05   醫(yī)療保障 2,190,324 2,190,324  
          210 05 01 行政單位醫(yī)療 1,882,848 1,882,848  
          210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 307,476 307,476  
          210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 42,000   42,000
          210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 42,000   42,000
          221     住房保障支出 1,019,412 1,019,412  
          221 02   住房改革支出 1,019,412 1,019,412  
          221 02 01 住房公積金 1,019,412 1,019,412  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
          合計 53,909,288 36,564,743 17,344,545

            2016年部門“三公”經費預算情況表

                    單位:萬元
          合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
          小計 購置費 運行費
          260.82 166 50.32 44.5   44.5

            2016年中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部“三公”經費預算說明

            中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門2016年“三公”經費財政撥款預算為260.82萬元,包括中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門以及下屬2家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少50.68萬元。其中:

            因公出國(境)費預算166萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員開展海外統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡工作、考察調研、國際交流活動、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。

            公務接待費預算50.32萬元,主要安排統(tǒng)戰(zhàn)調研、統(tǒng)戰(zhàn)接待工作交流等開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少2.48萬元:主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

            公務用車購置及運行費預算44.5萬元,主要安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少48.2萬元:主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,未安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。

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