1. 2016年中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校部門預(yù)算

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          中共上海市委黨校2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

            一、中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校主要職能

            中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校是在中共上海市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校,是市委的重要部門,是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道,是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)。上海行政學(xué)院是培訓(xùn)公務(wù)員、培養(yǎng)公共管理人員和政策研究人員、開展社會科學(xué)研究和決策咨詢的機構(gòu),是上海市人民政府直屬單位。中共上海市委黨校、上海行政學(xué)院(以下簡稱校院)實行“兩塊牌子、一套班子”的體制,發(fā)揮著黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)輪訓(xùn)、中高級公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用,發(fā)揮著學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思主義及其中國化成果的重要陣地作用和公共行政理論、政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用,發(fā)揮著黨委、政府決策的思想庫作用。校院也是獲得國務(wù)院授權(quán)的碩士學(xué)位授予單位,目前有兩個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科點和兩個碩士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科點。

            主要職能包括:

            1、培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部、中高級公務(wù)員,培養(yǎng)理論干部和公共政策研究人員;

            2、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班和下達(dá)的調(diào)研任務(wù);

            3、開展哲學(xué)社會科學(xué)研究,開展決策咨詢工作,開展與境內(nèi)外有關(guān)機構(gòu)的合作和交流,開展學(xué)位研究生教育及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)等。

            二、2016年中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校預(yù)算編制說明

            中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校部門預(yù)算是包括中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校本部以及下屬5家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位6家。2016年,中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校部門預(yù)算支出總額為53,316萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算43,521萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出18,317萬元;項目支出25,204萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:

            1、“教育支出”科目41,259萬元,主要用于上海市委黨校行政運行和干部教育支出。

            2、“社會保障和就業(yè)支出”科目550萬元,主要用于上海市委黨校離退休經(jīng)費等支出。

            3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目1,162萬元,主要用于上海市委黨校在職人員醫(yī)療保險支出。

            4、“住房保障支出”科目549萬元,主要用于上海市委黨校在職人員繳納住房公積金支出。

            三、2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

          本年收入  本年支出 
          項目  預(yù)算數(shù)  項目  預(yù)算數(shù) 
          一、財政撥款收入  435,210,000  一、教育支出  510,134,321 
          1.一般公共預(yù)算資金  435,210,000  二、社會保障和就業(yè)支出  5,501,351 
          2.政府性基金    三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  11,893,140 
          二、事業(yè)收入  29,077,165  四、住房保障支出  5,626,332 
          三、事業(yè)單位經(jīng)營收入  10,279,572     
          四、其他收入  58,588,407     
                 
          收入總計  533,155,144  支出總計  533,155,144 

            四、2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表

          本年財政撥款收入  本年財政撥款支出 
          項目  預(yù)算數(shù)  項目  合計  一般公共預(yù)算  政府性基金預(yù)算 
          一、一般公共預(yù)算資金  435,210,000  一、一般公共服務(wù)支出       
          二、政府性基金    二、國防支出       
              三、公共安全支出       
              四、教育支出  412,593,673  412,593,673   
              五、科學(xué)技術(shù)支出       
              六、文化體育與傳媒支出       
              七、社會保障和就業(yè)支出  5,501,351  5,501,351   
              八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  11,623,056  11,623,056   
              九、節(jié)能環(huán)保支出       
              十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出       
              十一、農(nóng)林水支出       
              十二、交通運輸支出       
              十三、資源勘探信息等支出       
              十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出       
              十五、住房保障支出  5,491,920  5,491,920   
              十六、糧油物資儲備支出       
              十七、其他支出       
                     
          收入總計  435,210,000  支出總計  435,210,000  435,210,000   

            五、2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表

          項目  一般公共預(yù)算支出 
          功能分類科目編碼  功能分類科目名稱  合計  基本支出  項目支出 
          類  款  項 
          205      教育支出  412,593,673  161,269,080  251,324,593 
          205  01    教育管理事務(wù)  105,839,176  102,531,096  3,308,080 
          205  01  01  行政運行  105,839,176  102,531,096  3,308,080 
          205  08    進(jìn)修及培訓(xùn)  306,754,497  58,737,984  248,016,513 
          205  08  02  干部教育  306,754,497  58,737,984  248,016,513 
          208      社會保障和就業(yè)支出  5,501,351  4,865,580  635,771 
          208  05    行政事業(yè)單位離退休  5,501,351  4,865,580  635,771 
          208  05  01  歸口管理的行政單位離退休  4,864,500  4,864,500   
          208  05  02  事業(yè)單位離退休  319,651  1,080  318,571 
          208  05  99  其他行政事業(yè)單位離退休支出  317,200    317,200 
          210      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  11,623,056  11,539,056  84,000 
          210  05    醫(yī)療保障  11,539,056  11,539,056   
          210  05  01  行政單位醫(yī)療  4,573,500  4,573,500   
          210  05  02  事業(yè)單位醫(yī)療  6,965,556  6,965,556   
          210  99    其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  84,000    84,000 
          210  99  01  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  84,000    84,000 
          221      住房保障支出  5,491,920  5,491,920   
          221  02    住房改革支出  5,491,920  5,491,920   
          221  02  01  住房公積金  5,491,920  5,491,920   
                       
          合計  435,210,000  183,165,636  252,044,364 

            六、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

          項目  一般公共預(yù)算基本支出 
          經(jīng)濟(jì)分類科目編碼  經(jīng)濟(jì)分類科目名稱  合計  人員經(jīng)費  公用經(jīng)費 
          類  款 
          301    工資福利支出  125,144,003  125,144,003   
          301  01  基本工資  20,764,596  20,764,596   
          301  02  津貼補貼  64,739,644  64,739,644   
          301  03  獎金  751,543  751,543   
          301  04  社會保障繳費  29,240,220  29,240,220   
          301  99  其他工資福利支出  9,648,000  9,648,000   
          302    商品和服務(wù)支出  46,967,713    46,967,713 
          302  01  辦公費  2,414,337    2,414,337 
          302  02  印刷費  624,280    624,280 
          302  03  咨詢費  329,000    329,000 
          302  04  手續(xù)費  13,000    13,000 
          302  05  水費  400,000    400,000 
          302  06  電費  1,900,000    1,900,000 
          302  07  郵電費  1,202,200    1,202,200 
          302  09  物業(yè)管理費  12,858,884    12,858,884 
          302  11  差旅費  1,320,000    1,320,000 
          302  12  因公出國(境)費用  2,851,169    2,851,169 
          302  13  維修(護(hù))費  1,600,000    1,600,000 
          302  14  租賃費  970,000    970,000 
          302  15  會議費  381,110    381,110 
          302  16  培訓(xùn)費  1,518,600    1,518,600 
          302  17  公務(wù)接待費  2,318,006    2,318,006 
          302  18  專用材料費  42,000    42,000 
          302  25  專用燃料費  200,000    200,000 
          302  26  勞務(wù)費  1,830,000    1,830,000 
          302  27  委托業(yè)務(wù)費  1,620,000    1,620,000 
          302  28  工會經(jīng)費  1,383,085    1,383,085 
          302  29  福利費  1,937,520    1,937,520 
          302  31  公務(wù)用車運行維護(hù)費  1,734,749    1,734,749 
          302  39  其他交通費用  5,565,500    5,565,500 
          302  99  其他商品和服務(wù)支出  1,954,273    1,954,273 
          303    對個人和家庭的補助  10,357,500  10,357,500   
          303  01  離休費  4,840,380  4,840,380   
          303  02  退休費  25,200  25,200   
          303  11  住房公積金  5,491,920  5,491,920   
          310    其他資本性支出  696,420    696,420 
          310  02  辦公設(shè)備購置  432,020    432,020 
          310  03  專用設(shè)備購置  154,400    154,400 
          310  99  其他資本性支出  110,000    110,000 
                     
          合計  183,165,636  135,501,503  47,664,133 

            七、2016年中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

            單位:萬元

          合計  因公出國(境)費  公務(wù)接待費  公務(wù)用車購置及運行費 
          小計  購置費  運行費 
          756.39  285.12  231.8  239.47  66  173.47 

            八、2016年中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

            中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計為756.39萬元,包括中國共產(chǎn)黨上海市委員會黨校以及下屬5家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,比2015年預(yù)算減少2.51萬元。其中:

            2016年因公出國(境)費預(yù)算285.12萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算減少3.78萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,壓縮因公出國(境)費。

            2016年公務(wù)接待費預(yù)算231.80萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少11.8萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,壓縮公務(wù)接待費。

            2016年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算239.47萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算增加13.07萬元,主要是第二分校(院)增加了車輛拍牌照費。

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