1. 2016年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心部門預算

          字號:

           

          上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心主要職能 
           
          上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心是差額撥款單位。 主要職能包括:通過咨詢、交流、組織培訓、委托管理和推薦等形式,為單位擇人和人才擇業(yè)提供服務。 

           

          2016年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心部門預算編制說明 
           
          上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心部門預算是上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心的綜合收支計劃。在本部門中,事業(yè)單位1家。2016年,上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心部門預算支出總額為1,544萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算416萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出141萬元;項目支出275萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: 
          1. “文化體育與傳媒支出”科目407萬元,主要用于宣傳系統(tǒng)文化人才交流服務平臺的維護和運行、文化行業(yè)專業(yè)崗位人才能力評價及認證測評建設、宣傳干部與文化人才崗位能力素質提升與培訓機制建設等。 
          2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目5萬元,主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。 
          3. “住房保障支出”科目3萬元,主要用于在職人員的住房公積金繳費。 

           

           

          2016年部門財務收支預算總表 
                 
          編制部門:上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心  單位:元 
                 
          本年收入  本年支出 
          項目  預算數(shù)  項目  預算數(shù) 
          一、財政撥款收入  4,159,164  一、文化體育與傳媒支出  15,222,276 
          1. 一般公共預算資金  4,159,164  二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  135,312 
          2. 政府性基金     三、住房保障支出  86,100 
          二、事業(yè)收入  11,284,524       
          三、事業(yè)單位經(jīng)營收入          
          四、其他收入          
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
          收入總計  15,443,688  支出總計  15,443,688 

           

           

          2016年部門財政撥款收支預算總表 
                     
          編制部門:上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心  單位:元 
                     
          本年財政撥款收入  本年財政撥款支出 
          項目  預算數(shù)  項目  合計  一般公共預算  政府性基金預算 
          一、 一般公共預算資金  4,159,164  一、一般公共服務支出          
          二、 政府性基金     二、國防支出          
                三、公共安全支出          
                四、教育支出          
                五、科學技術支出          
                六、文化體育與傳媒支出  4,070,388  4,070,388    
                七、社會保障和就業(yè)支出          
                八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  54,252  54,252    
                九、節(jié)能環(huán)保支出          
                十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出          
                十一、農(nóng)林水支出          
                十二、交通運輸支出          
                十三、資源勘探信息等支出          
                十四、商業(yè)服務業(yè)等支出          
                十五、金融支出          
                十六、國土海洋氣象等支出          
                十七、住房保障支出  34,524  34,524    
                十八、糧油物資儲備支出          
                十九、其他支出          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
          收入總計  4,159,164  支出總計  4,159,164  4,159,164    

           

          2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 
                       
          編制單位:上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心  單位:元 
                       
          項目  一般公共預算支出 
          功能分類科目編碼  功能分類科目名稱  合計  基本支出  項目支出 
          類  款  項 
          207        文化體育與傳媒支出  4,070,388  1,318,588  2,751,800 
          207  01     文化  4,070,388  1,318,588  2,751,800 
          207  01  99  其他文化支出  4,070,388  1,318,588  2,751,800 
          210        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  54,252  54,252    
          210  05     醫(yī)療保障  54,252  54,252    
          210  05  02  事業(yè)單位醫(yī)療  54,252  54,252    
          221        住房保障支出  34,524  34,524    
          221  02     住房改革支出  34,524  34,524    
          221  02  01  住房公積金  34,524  34,524    
                              
                              
                              
          合計  4,159,164  1,407,364  2,751,800 

           

          2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表 
                     
          編制單位:上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心  單位:元 
                     
          項目  一般公共預算基本支出 
          經(jīng)濟分類科目編碼  經(jīng)濟分類科目名稱  合計  人員經(jīng)費  公用經(jīng)費 
          類  款 
          301     工資福利支出  660,900  660,900    
          301  01  基本工資  150,228  150,228    
          301  02  津貼補貼  342,972  342,972    
          301  04  社會保障繳費  167,700  167,700    
          302     商品和服務支出  703,940     703,940 
          302  01  辦公費  11,400     11,400 
          302  06  電費  70,000     70,000 
          302  09  物業(yè)管理費  180,000     180,000 
          302  13  維修(護)費  95,000     95,000 
          302  14  租賃費  260,000     260,000 
          302  15  會議費  17,120     17,120 
          302  16  培訓費  2,500     2,500 
          302  17  公務接待費  10,000     10,000 
          302  29  福利費  25,920     25,920 
          302  31  公務用車運行維護費  32,000     32,000 
          303     對個人和家庭的補助  34,524  34,524    
          303  11  住房公積金  34,524  34,524    
          310     其他資本性支出  8,000     8,000 
          310  02  辦公設備購置  8,000     8,000 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
          合計  1,407,364  695,424  711,940 

           

          2016年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心“三公”經(jīng)費預算情況表 
                單位:萬元 
          合計  因公出國(境)費  公務用車購置及運行費  公務接待費 
          40.2  34.2 

          2016年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心

          “三公”經(jīng)費預算說明

           

          上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為40.2萬元,該經(jīng)費比2015年增加了28.2萬。包括上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心1家與市級財政有經(jīng)費撥款關系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務車運行費和公務接待費。

          2016年因公出國(境)費預算5萬元,該經(jīng)費和2015年一致,主要安排預算單位人員的國際合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出(組團1次,出國1人)。

          2016年公務車運行費及購置費預算為34.2萬元,該經(jīng)費比2015年增加了28.2萬。其中運行費3.2 萬元,該經(jīng)費比2015年減少2.8萬。主要安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,更新購置費31萬元,該經(jīng)費比2015年增加了31萬。由于工作需要更新購置一輛商務車(公務車保有量1輛)。

          2016年公務接待費預算1萬元,該經(jīng)費和2015年一致。主要安排專項檢查以及團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出(5批共80人)。

           

          分享:
          免费 无码 国产在线观看91?,国产麻豆浪荡Av无码,人妻av乱片av出轨av,亚洲欧美日韩另类精品一区