上海市人民政府外事辦公室主要職能
上海市人民政府外事辦公室是主管全市外事工作的市政府組成部門,同時又是中共上海市委及其外事工作領(lǐng)導小組的工作機構(gòu)。主要職能包括:
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)外事工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;結(jié)合本市實際,研究起草外事工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策。
2、負責來滬訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓以及進行公務活動的各國駐華外交人員的接待工作;負責安排市領(lǐng)導參加非經(jīng)貿(mào)外事活動。
3、負責本市與國外友好城市、友好?。ㄖ?、府、大區(qū)、縣)交往活動的組織工作;指導本市外事接待、民間對外交往及涉外參觀點建設工作。
4、負責本市人員因公出國和赴香港、澳門特別行政區(qū)的歸口管理工作;根據(jù)有關(guān)規(guī)定,審批或?qū)徍擞嘘P(guān)部門派遣的出國及赴香港、澳門特別行政區(qū)團組和人員工作;負責辦理因公出國人員的護照和申辦簽證及因公人員赴香港、澳門特別行政區(qū)的通行證的簽發(fā)及簽注工作;負責辦理市領(lǐng)導出訪報批等事宜;負責本市對外邀請管理工作,以及香港、澳門特別行政區(qū)政府同本市的交往事宜,按授權(quán)核發(fā)外國人來滬的簽證通知函電。
5、負責辦理與外國駐滬領(lǐng)事機構(gòu)的交往和交涉事宜及有關(guān)領(lǐng)事業(yè)務;負責對外國駐滬新聞機構(gòu)和外國記者的管理,審批和組織短期來滬外國記者的采訪活動;負責處理或協(xié)助處理本市重大的涉外事件。
6、負責審理有關(guān)外事、涉外工作的請示事宜,協(xié)調(diào)重要外事和涉外活動;根據(jù)有關(guān)規(guī)定,審核或?qū)徟诒臼信e行的重要國際會議工作;協(xié)同有關(guān)部門研究和處理有關(guān)口岸涉外事宜;會同有關(guān)部門做好在滬外國人士的管理及對外國友好人士的表彰、獎勵工作。
7、負責協(xié)調(diào)涉外安全事務工作,牽頭負責協(xié)調(diào)境外非政府組織在滬活動的管理和本市民間組織涉外活動的管理工作;協(xié)助做好有關(guān)涉外安全事務。
8、指導有關(guān)外事工作機構(gòu)的業(yè)務工作;負責外事干部國際形勢、對外政策、外事紀律等方面的教育與培訓工作;監(jiān)督、檢查外事紀律的執(zhí)行情況,協(xié)助有關(guān)部門處理違反外事紀律、嚴重損害國家利益和聲譽的重大案件;會同有關(guān)部門表彰外事系統(tǒng)的先進單位和個人。
9、管理、指導上海市人民對外友好協(xié)會等社會團體工作。
10、負責有關(guān)行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
11、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2016年部門預算編制說明
上海市人民政府外事辦公室部門預算是包括上海市人民政府外事辦公室本部以及下屬上海市護照簽證受理中心、上海市外事翻譯室和上海日本研究交流中心3家預算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位3家。
2016年,上海市人民政府外事辦公室部門預算支出總額為7,673.87萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算7,644.76萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出7,151.87萬元;項目支出492.89萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務支出”科目6,648.81萬元,主要用于人員支出、公用經(jīng)費以及為維護正常辦公所需支出的項目經(jīng)費。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目314.87萬元,主要用于離退休人員支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目465.74萬元,主要用于社保中的醫(yī)療和在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。
4.“住房保障支出”科目215.34萬元,主要用于人員公積金和住房補貼。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市人民政府外事辦公室 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 76,447,612 | 一、一般公共服務支出 | 66,735,052 |
1.一般公共預算資金 | 76,447,612 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 3,148,680 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4,687,500 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 2,167,464 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 291,084 | ||
收入總計 | 76,738,696 | 支出總計 | 76,738,696 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市人民政府外事辦公室 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 76,447,612 | 一、一般公共服務支出 | 66,488,128 | 66,488,128 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 3,148,680 | 3,148,680 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4,657,392 | 4,657,392 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 2,153,412 | 2,153,412 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 76,447,612 | 支出總計 | 76,447,612 | 76,447,612 | |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位:上海市人民政府外事辦公室 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 66,488,128 | 62,798,655 | 3,689,473 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 | 66,488,128 | 62,798,655 | 3,689,473 | |
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 56,048,419 | 53,679,615 | 2,368,804 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 605,669 | 605,669 | |
201 | 03 | 50 | 事業(yè)運行 | 9,834,040 | 9,119,040 | 715,000 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3,148,680 | 1,981,272 | 1,167,408 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,148,680 | 1,981,272 | 1,167,408 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,981,272 | 1,981,272 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,167,408 | 1,167,408 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4,657,392 | 4,585,392 | 72,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 4,585,392 | 4,585,392 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3,896,976 | 3,896,976 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 688,416 | 688,416 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 72,000 | 72,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 72,000 | 72,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,153,412 | 2,153,412 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,153,412 | 2,153,412 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,153,412 | 2,153,412 | |
合計 | 76,447,612 | 71,518,731 | 4,928,881 |
2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市人民政府外事辦公室 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 43,671,716 | 43,671,716 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 7,399,548 | 7,399,548 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 22,846,868 | 22,846,868 | |
301 | 03 | 獎金 | 516,444 | 516,444 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 11,660,856 | 11,660,856 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,248,000 | 1,248,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 23,042,333 | 23,042,333 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 1,194,548 | 1,194,548 | |
302 | 02 | 印刷費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 6,360 | 6,360 | |
302 | 05 | 水費 | 202,600 | 202,600 | |
302 | 06 | 電費 | 219,000 | 219,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 672,000 | 672,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 1,864,154 | 1,864,154 | |
302 | 11 | 差旅費 | 420,000 | 420,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 360,000 | 360,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 1,260,000 | 1,260,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 7,776,881 | 7,776,881 | |
302 | 15 | 會議費 | 560,000 | 560,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 498,000 | 498,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 361,500 | 361,500 | |
302 | 26 | 勞務費 | 300,000 | 300,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 610,730 | 610,730 | |
302 | 29 | 福利費 | 725,760 | 725,760 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 904,000 | 904,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 3,520,800 | 3,520,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 1,466,000 | 1,466,000 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 4,134,684 | 4,134,684 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,962,912 | 1,962,912 | |
303 | 02 | 退休費 | 18,360 | 18,360 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 2,153,412 | 2,153,412 | |
310 | 其他資本性支出 | 669,998 | 669,998 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 669,998 | 669,998 | |
合計 | 71,518,731 | 47,806,400 | 23,712,331 |
2016年上海市人民政府外事辦公室部門“三公”經(jīng)費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
162.55 | 36 | 36.15 | 90.4 | 90.4 |
2016年上海市人民政府外事辦公室部門“三公”經(jīng)費預算說明
上海市人民政府外事辦公室2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為162.55萬元,包括外辦本部以及下屬3家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少30.85萬元。其中: |
因公出國(境)費預算36萬元,主要安排機關(guān)及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少23萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。 |
公務接待費預算36.15萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少7.85萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。 |
公務用車購置及運行費預算90.40萬元,主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。
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