1. 2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預算

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            上海申康醫(yī)院發(fā)展中心(部門)主要職能

            上海申康醫(yī)院發(fā)展中心是市政府設立的國有非營利性的事業(yè)法人,是市級公立醫(yī)療機構國有資產投資管理運營的責任主體和政府辦醫(yī)的責任主體。它根據市政府的辦醫(yī)要求,履行國有資產出資人職責,接受市衛(wèi)生部門的行業(yè)管理和業(yè)務指導。主要職能包括:貫徹執(zhí)行有關衛(wèi)生工作的方針、政策、規(guī)范和規(guī)劃,堅持正確的辦醫(yī)方向,辦好市級公立醫(yī)療機構;負責市級公立醫(yī)療機構的重大決策、資產權益和經營者聘用,負責市級公立醫(yī)療機構的投資、融資、建設、運營、管理與考核,確保政府辦醫(yī)宗旨的實現(xiàn)和國有資產運營的安全有效;推進市級公立醫(yī)機構改革和完善管理體制與機制,建立有效的激勵和約束機制,提高辦醫(yī)質量和效率等。

            2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心(部門)預算編制說明

            上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預算是包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心本部以及下屬30家預算單位的綜合收支計劃。

            本部門中,行政單位0家,事業(yè)單位31家。

            2016年,上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預算支出總額為4,696,396萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算321,747萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出174,176萬元;項目支出147,572萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

            1.“社會保障和就業(yè)支出”科目1,460萬元,主要用于事業(yè)單位離休人員養(yǎng)老金和退休人員活動經費;

            2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目311,962萬元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院人員經費、設備購置、基本建設項目開辦費等專項經費;

            3.“住房保障支出”科目8,326萬元,主要用于各預算單位住房公積金。

          2016年部門財務收支預算總表
                 
          編制部門:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 單位:元
                 
          本年收入 本年支出
          項目 預算數 項目 預算數
          一、財政撥款收入 3,217,472,008 一、社會保障和就業(yè)支出 29,138,566
          1.一般公共預算資金 3,217,472,008 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 46,770,570,321
          2.政府性基金   三、住房保障支出 164,254,152
          二、事業(yè)收入 43,626,044,728    
          三、事業(yè)單位經營收入      
          四、其他收入 120,446,303    
          收入總計 46,963,963,039 支出總計 46,963,963,039

           

          2016年部門財政撥款收支預算總表
                     
          編制部門:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 單位:元
                     
          本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
          項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
          一、一般公共預算資金 3,217,472,008 一、社會保障和就業(yè)支出 14,595,688 14,595,688  
          二、政府性基金   二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,119,615,748 3,119,615,748  
              三、住房保障支出 83,260,572 83,260,572  
          收入總計 3,217,472,008 支出總計 3,217,472,008 3,217,472,008  

           

          2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
                       
          編制單位:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 單位:元
                       
          項目 一般公共預算支出
          功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
          208     社會保障和就業(yè)支出 14,595,688 11,177,088 3,418,600
          208 05   行政事業(yè)單位離退休 14,595,688 11,177,088 3,418,600
          208 05 02 事業(yè)單位離退休 11,177,088 11,177,088  
          208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 3,418,600   3,418,600
          210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3,119,615,748 1,647,318,486 1,472,297,262
          210 01   醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 104,395,207 11,072,144 93,323,063
          210 01 99 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 104,395,207 11,072,144 93,323,063
          210 02   公立醫(yī)院 2,953,888,421 1,577,082,222 1,376,806,199
          210 02 01 綜合醫(yī)院 1,554,179,281 992,760,291 561,418,990
          210 02 02 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 349,859,779 219,785,199 130,074,580
          210 02 03 傳染病醫(yī)院 184,967,608 45,137,318 139,830,290
          210 02 05 精神病醫(yī)院 116,267,643 59,974,643 56,293,000
          210 02 06 婦產醫(yī)院 99,743,069 65,223,269 34,519,800
          210 02 07 兒童醫(yī)院 129,657,207 90,824,870 38,832,337
          210 02 08 其他??漆t(yī)院 219,213,834 103,376,632 115,837,202
          210 02 99 其他公立醫(yī)院支出 300,000,000   300,000,000
          210 05   醫(yī)療保障 18,322,776 18,322,776  
          210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 18,322,776 18,322,776  
          210 06   中醫(yī)藥 42,841,344 40,841,344 2,000,000
          210 06 99 其他中醫(yī)藥支出 42,841,344 40,841,344 2,000,000
          210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 168,000   168,000
          210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 168,000   168,000
          221     住房保障支出 83,260,572 83,260,572  
          221 02   住房改革支出 83,260,572 83,260,572  
          221 02 01 住房公積金 83,140,704 83,140,704  
          221 02 02 提租補貼 119,868 119,868  
          合計 3,217,472,008 1,741,756,146 1,475,715,862

           

          2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
                     
          編制單位:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 單位:元
                     
          項目 一般公共預算基本支出
          經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
          301   工資福利支出 1,494,938,970 1,494,938,970  
          301 01 基本工資 655,710,084 655,710,084  
          301 02 津貼補貼 501,437,124 501,437,124  
          301 03 獎金 30,476,370 30,476,370  
          301 04 社會保障繳費 291,499,392 291,499,392  
          301 99 其他工資福利支出 15,816,000 15,816,000  
          302   商品和服務支出 152,379,516   152,379,516
          302 01 辦公費 40,801,805   40,801,805
          302 02 印刷費 1,157,800   1,157,800
          302 03 咨詢費 27,000   27,000
          302 04 手續(xù)費 15,000   15,000
          302 05 水費 651,700   651,700
          302 06 電費 9,127,000   9,127,000
          302 07 郵電費 844,800   844,800
          302 09 物業(yè)管理費 2,390,000   2,390,000
          302 11 差旅費 504,800   504,800
          302 12 因公出國(境)費用 1,000,000   1,000,000
          302 13 維修(護)費 670,000   670,000
          302 16 培訓費 250,000   250,000
          302 17 公務接待費 49,400   49,400
          302 18 專用材料費 6,010,400   6,010,400
          302 25 專用燃料費 2,138,500   2,138,500
          302 26 勞務費 221,200   221,200
          302 28 工會經費 23,435,625   23,435,625
          302 29 福利費 61,785,180   61,785,180
          302 31 公務用車運行維護費 352,000   352,000
          302 39 其他交通費用 72,490   72,490
          302 99 其他商品和服務支出 874,816   874,816
          303   對個人和家庭的補助 94,437,660 94,437,660  
          303 01 離休費 11,177,088 11,177,088  
          303 11 住房公積金 83,140,704 83,140,704  
          303 12 提租補貼 119,868 119,868  
          合計 1,741,756,146 1,589,376,630 152,379,516

           

          2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門“三公”經費預算情況表
                    單位:萬元
          合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
          小計 購置費 運行費
          140.1 100 4.9 35.2   35.2
                       

            2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門“三公”經費預算說明

            上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門2016年“三公”經費財政撥款預算為140.1萬元,包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門以及下屬30家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加減少84.4萬元。其中:

            因公出國(境)費預算100萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。經費與2015年預算持平,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

            公務接待費預算4.9萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少20.4萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

            公務用車購置及運行費預算35.2萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少64萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,減少公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。

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