1. 2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門預算

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          上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位主要職能
           
          上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位包括下屬6家事業(yè)單位,其中:上海國盛集團老干部管理服務中心主要負責做好原上海市建筑材料工業(yè)管理局離退休人員的管理服務工作。上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測站承擔本市建材行業(yè)的能源利用監(jiān)測、測試、能源標準起草、能源四技服務。上海市建材行業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站是受有關部門委托對建材行業(yè)室內外環(huán)境進行監(jiān)測,并對環(huán)??蒲刑峁┘夹g服務。上海市建材科技情報研究所是研究掌握本行業(yè)科技發(fā)展動向,為有關政府領導部門制訂技術政策、編制科技規(guī)劃提供戰(zhàn)略性情報產品,并為本市建材行業(yè)有關單位提供國內外技術文獻及專題研究資料。上海輕工環(huán)境保護壓力容器監(jiān)測總站是專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測、特種設備(在用壓力容器,壓力管道)檢驗檢測、安全閥校驗、閥門型式試驗、各種無損檢測、能效檢測、環(huán)境工程咨詢的公益性事業(yè)單位。上海市輕工業(yè)科技情報研究所是專業(yè)從事科技情報收集整理研究、市場調查研究、投資項目可行性研究、新產品開發(fā)可行性研究、企業(yè)合資合作可行性分析、競爭對手情況分析、企業(yè)管理和決策咨詢等工作。

           

          2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位預算編制說明
           
          上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門預算是包括下屬6家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位5家,其他單位1家。2016年,上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門預算支出總額為3,108萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算2,111萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,744萬元;項目支出367萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
          1.“科學技術支出”科目695萬元,主要用于應用研究基本支出638萬元;建筑材料、輕工科技等應用研究項目支出57萬元。
          2.“社會保障和就業(yè)支出”科目200萬元,主要用于離退休人員費用200萬元。
          3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目97萬元,主要用于按規(guī)定繳納的職工社會醫(yī)療保險97萬元。
          4.“節(jié)能環(huán)保支出”科目1,063萬元,主要用于節(jié)能環(huán)?;局С?43萬元,建材行業(yè)能源利用、環(huán)境保護及輕工環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目支出120萬元。
          5.“住房保障支出”科目56萬元,主要用于按規(guī)定繳納的職工住房公積金支出56萬元。
          2016年部門財務收支預算總表
                 
          編制部門:上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位 單位:元
                 
          本年收入 本年支出
          項目 預算數 項目 預算數
          一、財政撥款收入 21,113,000 一、一般公共服務支出 8,740,412
          1.一般公共預算資金 21,113,000 二、社會保障和就業(yè)支出 2,001,620
          2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1,000,068
          二、事業(yè)收入 4,962,625 四、節(jié)能環(huán)保支出 18,709,981
          三、事業(yè)單位經營收入 5,000,000 五、住房保障支出 623,544
          四、其他收入      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          收入總計 31,075,625 支出總計 31,075,625
                 
          2016年部門財政撥款收支預算總表
                     
          編制部門:上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位     單位:元
                     
          本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
          項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
          一、一般公共預算資金 21,113,000 一、一般公共服務支出 6,948,128 6,948,128  
          二、政府性基金   二、社會保障和就業(yè)支出 2,001,620 2,001,620  
              三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 973,116 973,116  
              四、節(jié)能環(huán)保支出 10,626,604 10,626,604  
              五、住房保障支出 563,532 563,532  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
          收入總計 21,113,000 支出總計 21,113,000 21,113,000  
          2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
                       
          編制單位:上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位 單位:元
                       
          項目 一般公共預算支出
          功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
          206     科學技術支出 6,948,128 6,377,928 570,200
          206 03   應用研究 6,948,128 6,377,928 570,200
          206 03 02 社會公益研究 2,346,076 2,325,076 21,000
          206 03 99 其他應用研究支出 4,602,052 4,052,852 549,200
          208     社會保障和就業(yè)支出 2,001,620 89,520 1,912,100
          208 05   行政事業(yè)單位離退休 2,001,620 89,520 1,912,100
          208 05 02 事業(yè)單位離退休 89,520 89,520  
          208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 1,912,100   1,912,100
          210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 973,116 973,116  
          210 05   醫(yī)療保障 973,116 973,116  
          210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 973,116 973,116  
          211     節(jié)能環(huán)保支出 10,626,604 9,433,420 1,193,184
          211 02   環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 9,415,476 8,501,980 913,496
          211 02 99 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 9,415,476 8,501,980 913,496
          211 10   能源節(jié)約利用 1,211,128 931,440 279,688
          211 10 01 能源節(jié)約利用 1,211,128 931,440 279,688
          221     住房保障支出 563,532 563,532  
          221 02   住房改革支出 563,532 563,532  
          221 02 01 住房公積金 563,532 563,532  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
          合計 21,113,000 17,437,516 3,675,484
                       
                       
          2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
                     
          編制單位:上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位 單位:元
                     
          項目 一般公共預算基本支出
          經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
          301   工資福利支出 11,500,008 11,500,008  
          301 01 基本工資 2,569,980 2,569,980  
          301 02 津貼補貼 5,649,336 5,649,336  
          301 04 社會保障繳費 2,824,692 2,824,692  
          301 99 其他工資福利支出 456,000 456,000  
          302   商品和服務支出 4,928,528   4,928,528
          302 01 辦公費 374,954   374,954
          302 02 印刷費 232,000   232,000
          302 03 咨詢費 90,000   90,000
          302 04 手續(xù)費 3,444   3,444
          302 05 水費 18,000   18,000
          302 06 電費 299,000   299,000
          302 07 郵電費 238,830   238,830
          302 09 物業(yè)管理費 71,818   71,818
          302 11 差旅費 247,000   247,000
          302 13 維修(護)費 252,746   252,746
          302 14 租賃費 768,164   768,164
          302 15 會議費 15,000   15,000
          302 16 培訓費 115,000   115,000
          302 17 公務接待費 60,000   60,000
          302 18 專用材料費 250,000   250,000
          302 26 勞務費 718,713   718,713
          302 27 委托業(yè)務費 200,000   200,000
          302 28 工會經費 150,829   150,829
          302 29 福利費 249,660   249,660
          302 31 公務用車運行維護費 384,000   384,000
          302 99 其他商品和服務支出 189,370   189,370
          303   對個人和家庭的補助 653,052 653,052  
          303 01 離休費 89,520 89,520  
          303 11 住房公積金 563,532 563,532  
          310   其他資本性支出 355,928   355,928
          310 02 辦公設備購置 204,750   204,750
          310 99 其他資本性支出 151,178   151,178
                     
          2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經費預算情況表
                    單位:萬元
          合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
          小計 購置費 運行費
          44.4 0 6 38.4   38.4
                     
                     
                     

            2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經費預算說明

            上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門2016年“三公”經費財政撥款預算合計為44.4萬元,包括上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位下屬6家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,比2015年預算減少107.8萬元。其中:

            2016年因公出國(境)費預算0萬元,比2015年預算減少11.9萬元,主要是三個學校劃轉至上海市教委管理,統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。

            2016年公務接待費預算6萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出,比2015年預算減少10.7萬元,主要是三個學校劃轉至上海市教委管理,統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。

            2016年公務用車購置及運行費預算38.4萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,比2015年預算減少85.2萬元,主要是三個學校劃轉至上海市教委管理,統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。

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