上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位主要職能 |
上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位包括下屬6家事業(yè)單位,其中:上海國盛集團老干部管理服務中心主要負責做好原上海市建筑材料工業(yè)管理局離退休人員的管理服務工作。上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測站承擔本市建材行業(yè)的能源利用監(jiān)測、測試、能源標準起草、能源四技服務。上海市建材行業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站是受有關部門委托對建材行業(yè)室內外環(huán)境進行監(jiān)測,并對環(huán)??蒲刑峁┘夹g服務。上海市建材科技情報研究所是研究掌握本行業(yè)科技發(fā)展動向,為有關政府領導部門制訂技術政策、編制科技規(guī)劃提供戰(zhàn)略性情報產品,并為本市建材行業(yè)有關單位提供國內外技術文獻及專題研究資料。上海輕工環(huán)境保護壓力容器監(jiān)測總站是專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測、特種設備(在用壓力容器,壓力管道)檢驗檢測、安全閥校驗、閥門型式試驗、各種無損檢測、能效檢測、環(huán)境工程咨詢的公益性事業(yè)單位。上海市輕工業(yè)科技情報研究所是專業(yè)從事科技情報收集整理研究、市場調查研究、投資項目可行性研究、新產品開發(fā)可行性研究、企業(yè)合資合作可行性分析、競爭對手情況分析、企業(yè)管理和決策咨詢等工作。 |
2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位預算編制說明 |
上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門預算是包括下屬6家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位5家,其他單位1家。2016年,上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門預算支出總額為3,108萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算2,111萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,744萬元;項目支出367萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“科學技術支出”科目695萬元,主要用于應用研究基本支出638萬元;建筑材料、輕工科技等應用研究項目支出57萬元。 |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目200萬元,主要用于離退休人員費用200萬元。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目97萬元,主要用于按規(guī)定繳納的職工社會醫(yī)療保險97萬元。 |
4.“節(jié)能環(huán)保支出”科目1,063萬元,主要用于節(jié)能環(huán)?;局С?43萬元,建材行業(yè)能源利用、環(huán)境保護及輕工環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目支出120萬元。 |
5.“住房保障支出”科目56萬元,主要用于按規(guī)定繳納的職工住房公積金支出56萬元。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 21,113,000 | 一、一般公共服務支出 | 8,740,412 |
1.一般公共預算資金 | 21,113,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 2,001,620 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,000,068 | |
二、事業(yè)收入 | 4,962,625 | 四、節(jié)能環(huán)保支出 | 18,709,981 |
三、事業(yè)單位經營收入 | 5,000,000 | 五、住房保障支出 | 623,544 |
四、其他收入 | |||
收入總計 | 31,075,625 | 支出總計 | 31,075,625 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 21,113,000 | 一、一般公共服務支出 | 6,948,128 | 6,948,128 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 2,001,620 | 2,001,620 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 973,116 | 973,116 | |||
四、節(jié)能環(huán)保支出 | 10,626,604 | 10,626,604 | |||
五、住房保障支出 | 563,532 | 563,532 | |||
收入總計 | 21,113,000 | 支出總計 | 21,113,000 | 21,113,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
206 | 科學技術支出 | 6,948,128 | 6,377,928 | 570,200 | ||
206 | 03 | 應用研究 | 6,948,128 | 6,377,928 | 570,200 | |
206 | 03 | 02 | 社會公益研究 | 2,346,076 | 2,325,076 | 21,000 |
206 | 03 | 99 | 其他應用研究支出 | 4,602,052 | 4,052,852 | 549,200 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,001,620 | 89,520 | 1,912,100 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,001,620 | 89,520 | 1,912,100 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 89,520 | 89,520 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,912,100 | 1,912,100 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 973,116 | 973,116 | |||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 973,116 | 973,116 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 973,116 | 973,116 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10,626,604 | 9,433,420 | 1,193,184 | ||
211 | 02 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 9,415,476 | 8,501,980 | 913,496 | |
211 | 02 | 99 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 9,415,476 | 8,501,980 | 913,496 |
211 | 10 | 能源節(jié)約利用 | 1,211,128 | 931,440 | 279,688 | |
211 | 10 | 01 | 能源節(jié)約利用 | 1,211,128 | 931,440 | 279,688 |
221 | 住房保障支出 | 563,532 | 563,532 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 563,532 | 563,532 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 563,532 | 563,532 | |
合計 | 21,113,000 | 17,437,516 | 3,675,484 | |||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 11,500,008 | 11,500,008 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 2,569,980 | 2,569,980 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 5,649,336 | 5,649,336 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,824,692 | 2,824,692 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 456,000 | 456,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 4,928,528 | 4,928,528 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 374,954 | 374,954 | |
302 | 02 | 印刷費 | 232,000 | 232,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 90,000 | 90,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 3,444 | 3,444 | |
302 | 05 | 水費 | 18,000 | 18,000 | |
302 | 06 | 電費 | 299,000 | 299,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 238,830 | 238,830 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 71,818 | 71,818 | |
302 | 11 | 差旅費 | 247,000 | 247,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 252,746 | 252,746 | |
302 | 14 | 租賃費 | 768,164 | 768,164 | |
302 | 15 | 會議費 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 115,000 | 115,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 718,713 | 718,713 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務費 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 150,829 | 150,829 | |
302 | 29 | 福利費 | 249,660 | 249,660 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 384,000 | 384,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 189,370 | 189,370 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 653,052 | 653,052 | ||
303 | 01 | 離休費 | 89,520 | 89,520 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 563,532 | 563,532 | |
310 | 其他資本性支出 | 355,928 | 355,928 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 204,750 | 204,750 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 151,178 | 151,178 | |
2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
44.4 | 0 | 6 | 38.4 | 38.4 | |
2016年上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經費預算說明
上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門2016年“三公”經費財政撥款預算合計為44.4萬元,包括上海國盛(集團)有限公司所屬事業(yè)單位下屬6家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,比2015年預算減少107.8萬元。其中:
2016年因公出國(境)費預算0萬元,比2015年預算減少11.9萬元,主要是三個學校劃轉至上海市教委管理,統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。
2016年公務接待費預算6萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出,比2015年預算減少10.7萬元,主要是三個學校劃轉至上海市教委管理,統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。
2016年公務用車購置及運行費預算38.4萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,比2015年預算減少85.2萬元,主要是三個學校劃轉至上海市教委管理,統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。
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